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Mostrando 1 - 20 Resultados de 934 Para Buscar 'para tesoreria control', tiempo de consulta: 1.70s Limitar resultados
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tesis de grado
El trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Asilllo, es preciso indicar que el control interno constituye lineamientos, criterios, métodos y disposiciones que permiten optimizar la gestión administrativa. El trabajo realizado determina la incidencia del control interno en las actividades realizadas por el área de tesorería, para poder alcanzar este objetivo se aplicó un cuestionario referente a las normas control interno para el área de tesorería, que consta de 26 preguntas y se toma en cuenta las respuestas afirmativas a los encuestados, para luego aplicar una escala de valoración, la muestra es el personal que labora en el área de tesorería, en donde se identifica como son los procesos de control interno y afirmar que el cumplimiento de normas de tesorería optimiza la gestión administrativa, este trabajo requirió de una investigación tipo no ...
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tesis de grado
El motivo de este trabajo es conocer de qué manera el control interno influye en la minimización de riesgos en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Guadalupito, 2020; para hallarla se utilizará el tipo de investigación descriptiva de diseño no experimental, de corte transversal. La población será la Municipalidad Distrital de Guadalupito y la muestra estará compuesta por las áreas de gerencia municipal, gerencia de obras, gerencia de desarrollo social, gerencia de medio ambiente, gerente de seguridad ciudadana, presupuesto, logística, contabilidad y tesorería, siendo nueve las unidades de análisis. Las técnicas que usaremos serán la encuesta y el análisis documental; teniendo de herramienta el recoger datos del cuestionario y la guía de análisis documental. Los resultados encontrados finales fueron que la influencia del Control Interno es positiva en l...
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tesis de grado
El Desarrollo de un Sistema de Gestión de Tesorería para el Instituto Superior Publico LORETO, beneficiará en el control de los distintos tipos de ingresos y egresos de acuerdo al concepto de pago que se realice. Para la cual un usuario con su respectivo privilegio podrá acceder a su módulo permitiendo agilizar el proceso de atención y el control que esta genera. Y a su vez el ISEP LORETO tendrá en claro el margen de sus utilidades y con cuanto de fondo cuenta, en cuestión de segundos. El presente trabajo práctico consiste en el Desarrollo de un sistema de información utilizando el método RUP y la notación UML, la que permitirá al Área de Tesorería realizar sus actividades de trabajo y registrará los movimientos de entrada y salida de fondos monetarios de dicha institución, además permitirá a los demás trabajadores poder automatizar sus trabajos. La importancia de est...
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tesis de grado
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de control interno en las actividades que se realizan en el área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Pilcuyo, para poder alcanzar este objetivo se aplicó un cuestionario referente a las normas de control interno para el área de tesorería, que consta de 30 preguntas y se tomó en cuenta las repuestas afirmativa a los encuestados, para luego aplicar una escala de valoración , la muestra es el personal que labora en el área de tesorería, y en donde se identifica como son los procesos de control interno y afirmar que el cumplimiento de normas de tesorería optimiza la gestión administrativa, este trabajo de investigación es de tipo no experimental y el nivel de investigación es Descriptivo – Explicativo; lo que permite establecer las conclusiones.
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tesis de grado
El Objetivo de la investigación es poder conocer mediante revistas redalyc, Ebsco como las empresas en la actualidad han ido creciendo aplicando buenos procedimientos internos dentro de la empresa, esto cabe rescatar un mejoramiento notable en la liquidez, teniendo un orden., planeamiento, ejecución, y análisis. Por lo tanto, la importancia de que las empresas lo ejecuten en un 100% para lograr un máximo rendimiento y productividad. PALABRAS CLAVES: Las palabras claves para esta investigación fueron: tesorería, control, procedimientos, gestión mediante la herramienta de las revistas.
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tesis de grado
El presente trabajo de investigación contiene lineamientos que tiene por objeto, lograr un sistema de políticas adecuado en pagos y procedimientos de tesorería en una empresa minera de Lima 2021, considerando que sean coherentes con antecedentes internacionales y nacionales, alineadas con la teoría de contabilidad, liquidez y control interno. En el estudio se empleó mediante el enfoque mixto, que permitió obtener los problemas en la empresa minera afectando la liquidez. Cabe mencionar que, para lograr obtener información, en resultados de los informantes se obtuvieron por los trabajadores involucrados en el área de estudio a través de guía de entrevista. Finalmente, se realizó el respectivo procesamiento de información. De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se determinó que la empresa minera carece de lineamientos en el control. Por tanto, para la estruc...
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tesis de grado
El estudio ha sido elaborado con el objeto de establecer en qué medida el control interno optimizará el área de tesorería en la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz. Para ello, se aplicó la metodología con enfoque cuantitativo, descriptivo, propositivo, cuya población fue definida por todos los funcionarios de la Municipalidad, y como muestra: Gerente General y Tesorero, aplicando las herramientas de entrevista y análisis documental. Entre los principales hallazgos fueron: dado a la estructura de control interno defectuoso que tiene implementada la Subgerencia de Tesorería, es que se encuentra evaluando las posibles labores y herramientas para mejorar los resultados obtenidos y lograr una eficaz evaluación de los riesgos a los cuales se pueden incurrir en el área de Tesorería. Se concluyó, que el control interno si optimizará el área de tesorería en la municipa...
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tesis de grado
El trabajo de suficiencia profesional titulado Control interno para minimizar los riesgos en el área de tesorería en Hipermercados Tottus Oriente – HTO, busca narrar y explicar el cargo de asistente de tesorería. El objetivo principal de la investigación es definir los controles internos y minimizar los diversos riesgos que pueden ocurrir dentro del área de tesorería de los Hipermercados Tottus Oriente, ya que este es un factor importante para un desarrollo eficiente en el área de tesorería de HTO. La investigación fue de tipo aplicada, diseño es no experimental y tiene un nivel o alcance descriptivo. La empresa que se tomó para la investigación es Hipermercados Tottus Oriente la cual forma parte del Grupo Falabella, en ese sentido, la investigación evaluó la variable control interno, porque se había identificado deficiencias en distintos controles dentro del área de te...
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tesis de grado
El presente estudio “Fortalecimiento del Control Interno para mejorar la Gestión de Tesorería de la municipalidad distrital de Motupe, Lambayeque”, se desarrolló con la finalidad de determinar si el Fortalecimiento del Control Interno permitirá mejorar la Gestión de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Motupe, Lambayeque, motivo por el cual se diseñaron fases de control en el área de Tesorería, con la finalidad de fortalecer los controles en dichas operaciones para alcanzar una mayor efectividad y transparencia. Se empleó el enfoque cualitativo, de alcance descriptivo-propositivo, y no experimental. El acopio de información consistió en el uso de entrevistas, observación y análisis documental, por medio de la guía de entrevista, guía de observación y de análisis documental, para ello se tuvo como muestra al Tesorero de la Municipalidad en cuestión. Una vez an...
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tesis de grado
El trabajo de Investigación que a continuación se presenta fue titulada: CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL AREA DE TESORERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, 2017. Se diseñó una propuesta de control interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería en la Universidad Nacional de Jaén, en el 2017. Para ello se realizó un diagnóstico al entrevistar a los trabajadores de la Universidad se pudo conocer su perspectiva respecto a la eficiencia del área de tesorería, ya que el área de tesorería de la Universidad Nacional de Jaén, presenta dificultades, que desfavorecen los asuntos administrativos, su práctica educativa, la satisfacción económica de sus trabajadores, el pago a sus proveedores y la inversión en el desarrollo cultural y científica. El tipo de investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva y propositiva con diseño no experimental, ya ...
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tesis de grado
El presente informe se orientó en presentar una propuesta de control interno para el área de tesorería de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones – Urcos 2017, en función de organizar sus ingresos según los tipos y egresos en el cual se tengan que determinar los saldos de caja en forma, mensual, trimestre y anual. La metodología empleada estuvo constituida a nivel descriptivo. El objetivo general es la de establecer una propuesta de control interno que persiga la mejora en la gestión del área de tesorería de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones – Urcos 2017, puesto que se trabajara bajó los lineamientos en el cual consiste en elaborar formatos de procedimientos financieros para definir correctamente el flujo de efectivo en la institución, y estas asu vez sean registradas en un aplicativo para su control estricto y cronológico, como también elabor...
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tesis de grado
El estudio presentó como objetivo general Diseñar una Propuesta de mejora de Controles Internos para el Fortalecimiento de la Gestión de Tesorería en un gobierno local, Piura 2020. En la metodología, el tipo de estudio fue básico de enfoque cuantitativo, su nivel se enmarcó en lo descriptivo, con diseño no experimental transversal. La población se conformó por 30 servidores del área de tesorería de un gobierno local, considerándose un estudio censal. Se aplicó la técnica de la encuesta, aplicándose dos cuestionarios, cuyo índice de alfa de conbrach para la variable Controles Internos fue de 0,875; y para la variable Fortalecimiento de Gestión de Tesorería fue de 0,895. En los resultados, se evidenció que los trabajadores respecto a los controles internos, en su mayoría respondieron a veces en los componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades...
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tesis de grado
Para el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente título: “Influencia del control interno en la gestión de tesorería: aplicación para la dirección regional agraria puno - periodo 2021”, lo que ayudará a determinar la influencia del control interno en la gestión de tesorería de la Dirección Regional Agraria Puno, que permitirá identificar puntos críticos y/o acciones mejorar y retroalimentar la gestión de tesorería. Esta investigación es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental o transversal, y la población de investigación está conformada por el total de trabajadores de la Dirección Regional Agraria Puno, del total de la población se considera muestra el personal directamente involucrado en la gestión de tesorería siendo 13 los encuestados, obteniendo por muestreo probabilístico convencional. El objetivo genera...
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tesis de maestría
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia entre el Control Previo y la Gestión Financiera de Tesorería en una empresa municipal 2024. El estudio realizado fue de tipo básico, con un diseño no experimental, transversal, un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo- correlacional. La población estuvo conformada por 30 locadores pertenecientes a una empresa municipal 2024. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la encuesta, elaborado por preguntas abiertas los cuales se utilizó un cuestionario debidamente estructurado por las variables establecidas, los cuales fueron completados por los locadores de servicio. Los resultados obtenidos evidencian que existe una relación significativa entre la variable de control previo y las dimensiones de la gestión de tesorería. La contrastación de la hipótesis generar establecida, permi...
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tesis de grado
RESUMEN El objetivo del presente trabajo es desarrollar la aplicación de la Revisión Sistemática, de igual forma la identificación, el análisis y el proceso para la selección de las fuentes para la investigación. En tal sentido se presenta en una tabla las bases de datos obtenidas, de fuentes aceptadas como Redalyc, Google Académico, Alicia Concytec, entre otros. Asimismo se detallan los criterios de selección teniendo en cuenta que la información no sea de demasiados años anteriores u obsoleta, e inclinándonos más por información referente a libros y tesis, en donde se utilizaron palabras claves. De igual manera, se muestra las tendencias que se obtiene en el proceso de búsqueda de información por variable de investigación, tomando las más relevantes para la ejecución de resultados. Del mismo modo se describen las limitaciones que se presentaron al obtener informació...
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tesis de grado
El actual estudio se denomina “Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona, Loreto”; sostuvo como objetivo general: “Proponer un sistema de control interno para mejorar la Gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morona 2021”. La metodología es una descriptivacualitativa- propositiva- no experimental; el instrumento que se utilizó fue un cuestionario que fue avalado y validado por 03 jueces expertos, y la técnica aplicada es una entrevista a los gerentes y jefes del área de tesorería; la muestra y población viene hacer 07 representantes en los órganos jerárquicos, también el mismo número se ha considerado para la muestra representativa del estudio. Resultados: existe una debilidad en el proceso en el área de tesorería; de no existe un adecuado control de periodos; Concluye...
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tesis de grado
En la investigación denominada “Sistema de Control Interno para optimizar los procesos del área de Tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019”, se evaluaron los procesos que se vienen llevando a cabo en esta entidad edil, específicamente en el Área de Tesorería, que es donde se han detectado algunas inconsistencias y no pocas irregularidades cometidas por sus funcionarios y trabajadores en relación con los recursos directamente recaudados y de aquellos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto de FONCOMUN, Vaso de Leche u otros programas sociales. La investigación permitió establecer que muchos de los procesos son demasiado lentos y engorrosos, a pesar de que cuentan con un Manual de Organización y Funciones y con el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. En tal sentido, el problema de investigaci...
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tesis de grado
Este trabajo de investigacion pretende orientar sobre la evaluación de recursos y la gestión del área de tesorería de la empresa J & M SAC.; específicamente para el seguimiento y control de los procedimientos que se distribuyen en esa área, con la finalidad de conseguir un excelente trabajo garantizando el correcto manejo de los recursos monetarios con los que cuenta la empresa. Estuvo enmarcado en el tipo de investigación descriptiva fundamentalmente porque hay claridad en los elementos de investigación que conforman el problema. Se pudo observar que en los procesos y gestión de los recursos financieros y sujetos de la compañía existen una seria de incertidumbres a las que hoy se pretenden subsanar, para ello se empleó una encuesta como técnica de recolección de datos que nos permite tener resultados descriptivos y cuantitativos que pueden ser generalizados. Esta investiga...
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tesis de grado
La presente tesis, titulada "Sistema de Control Interno para Mejorar la Eficiencia en el Área de Tesorería de la Gerencia Sub Regional de Aymaraes - 2025", tiene como objetivo implementar un sistema de control interno que optimice la gestión financiera y administrativa, contribuyendo a una administración pública más eficiente y transparente. La investigación se clasifica como aplicada, enfocada en resolver problemas específicos mediante un enfoque metodológico basado en el análisis documental, entrevistas semiestructuradas y observación directa (Hernández Sampieri et al., 2018). Se identifican las deficiencias actuales en el área de tesorería y se proponen alternativas de solución que fortalecen los procesos de control, mitigando riesgos de corrupción y optimizando el uso de recursos públicos (Contraloría General de la República, 2021; Díaz & García, 2019). El estudi...
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tesis de grado
La presente investigación titulada “Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote”, tuvo como objetivo proponer un sistema de control interno que ayude en la mejora de la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, este estudio se enmarca dentro de la investigación cualitativa de tipo aplicada. Para obtener la información se contó con 6 participantes del Área de Tesorería de la MDNCH, se aplicó la entrevista y análisis documental. De los resultados se puede apreciar que existe una coordinación entre el área de tesorería y las otras áreas que intervienen de manera directa o indirecta en la recaudación para que este proceso sea óptimo y una predisposición para aceptar las recomendaciones de mejora y correcciones de desvíos detectados. Finalmente se concluy...