Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017
Descripción del Articulo
El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo la implementación de un sistema de control interno, en el área de tesorería de la empresa de publicidad cliente del Outsourcing MP CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAC en el periodo 2017; esta implementación del control interno fue una herr...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Autónoma del Perú |
| Repositorio: | AUTONOMA-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.autonoma.edu.pe:20.500.13067/565 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13067/565 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Control interno Tesorería https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| id |
AUTO_08eab6e76b7b667951d71fee85be85fe |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.autonoma.edu.pe:20.500.13067/565 |
| network_acronym_str |
AUTO |
| network_name_str |
AUTONOMA-Institucional |
| repository_id_str |
4774 |
| dc.title.es_PE.fl_str_mv |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 |
| dc.title.alternative.en_US.fl_str_mv |
Implementation of the internal control system in the treasury area and its impact on the financial statements of the advertising company of the year 2017 |
| title |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 |
| spellingShingle |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 Rivera Rodriguez, Evelyn Jhasmin Control interno Tesorería https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| title_short |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 |
| title_full |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 |
| title_fullStr |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 |
| title_full_unstemmed |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 |
| title_sort |
Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017 |
| author |
Rivera Rodriguez, Evelyn Jhasmin |
| author_facet |
Rivera Rodriguez, Evelyn Jhasmin |
| author_role |
author |
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv |
Sanchez Nunez, Abel |
| dc.contributor.author.fl_str_mv |
Rivera Rodriguez, Evelyn Jhasmin |
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv |
Control interno Tesorería |
| topic |
Control interno Tesorería https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv |
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| description |
El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo la implementación de un sistema de control interno, en el área de tesorería de la empresa de publicidad cliente del Outsourcing MP CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAC en el periodo 2017; esta implementación del control interno fue una herramienta básica el cual permitió tener un manejo adecuado del efectivo, en relación a las normas contables para presentar Estados financieros razonables. La importancia de la elaboración del sistema del control interno dentro del área de tesorería, fue encontrar una serie de deficiencias arrastrados de periodos anteriores como el no contar con conciliaciones bancarias, el englobar las salidas de dinero en cuentas contables genéricas por rendir, el inadecuado manejo del efectivo, y el personal operativo no capacitado. El sistema de control interno mencionado ha sido implementado durante el periodo 2017 y trajo consigo una serie de medidas correctivas y preventivas para el departamento de tesorería, por ello se realizaron manuales de procedimientos con el área de tesorería para elaborar un sistema de control interno. Así que el 02 de enero 2017 se empezó a realizar conjuntamente con la contadora general de la empresa el listado de deficiencia que encontramos dentro del área. Para concluir el trabajo de suficiencia realizado fue para dar una orientación de la importancia de implementar el sistema de control interno en el área de tesorería, el cual nos ayudó a obtener las deficiencias y dar solución de ajustes para presentar los estados financieros del ejercicio 2017 de manera razonable y confiable. |
| publishDate |
2018 |
| dc.date.accessioned.es_PE.fl_str_mv |
2018-10-31T23:20:02Z |
| dc.date.available.es_PE.fl_str_mv |
2018-10-31T23:20:02Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv |
2018-08 |
| dc.type.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| format |
bachelorThesis |
| dc.identifier.citation.es_PE.fl_str_mv |
Rivera, E. (2018). Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el Título de Contador Público. Carrera de Contabilidad. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú. |
| dc.identifier.uri.en_US.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.13067/565 |
| identifier_str_mv |
Rivera, E. (2018). Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el Título de Contador Público. Carrera de Contabilidad. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú. |
| url |
https://hdl.handle.net/20.500.13067/565 |
| dc.language.iso.en_US.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.en_US.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv |
SUNEDU |
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.format.es_PE.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.coverage.spatial.es_PE.fl_str_mv |
Perú |
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv |
Universidad Autónoma del Perú |
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv |
PE |
| dc.source.es_PE.fl_str_mv |
AUTONOMA Repositorio Institucional |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:AUTONOMA-Institucional instname:Universidad Autónoma del Perú instacron:AUTONOMA |
| instname_str |
Universidad Autónoma del Perú |
| instacron_str |
AUTONOMA |
| institution |
AUTONOMA |
| reponame_str |
AUTONOMA-Institucional |
| collection |
AUTONOMA-Institucional |
| bitstream.url.fl_str_mv |
http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/5/RIVERA%20RODRIGUEZ%20EVELYN%20JHASMIN.pdf.txt http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/6/RIVERA%20RODRIGUEZ%20EVELYN%20JHASMIN.pdf.jpg http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/1/RIVERA%20RODRIGUEZ%20EVELYN%20JHASMIN.pdf http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/2/license.txt |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
658decfbb1c6ca2aedc28b8392a86ddb a6c5b80f4da0e10e874c538a91e95c7e 5fad4ef7b3220bd3e761ba990f8b5ec9 f8fcb28efb1c8cf0dc096bec902bf4c4 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio de la Universidad Autonoma del Perú |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@autonoma.pe |
| _version_ |
1835915421717364736 |
| spelling |
Sanchez Nunez, AbelRivera Rodriguez, Evelyn JhasminPerú2018-10-31T23:20:02Z2018-10-31T23:20:02Z2018-08Rivera, E. (2018). Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el Título de Contador Público. Carrera de Contabilidad. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú.https://hdl.handle.net/20.500.13067/565El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo la implementación de un sistema de control interno, en el área de tesorería de la empresa de publicidad cliente del Outsourcing MP CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAC en el periodo 2017; esta implementación del control interno fue una herramienta básica el cual permitió tener un manejo adecuado del efectivo, en relación a las normas contables para presentar Estados financieros razonables. La importancia de la elaboración del sistema del control interno dentro del área de tesorería, fue encontrar una serie de deficiencias arrastrados de periodos anteriores como el no contar con conciliaciones bancarias, el englobar las salidas de dinero en cuentas contables genéricas por rendir, el inadecuado manejo del efectivo, y el personal operativo no capacitado. El sistema de control interno mencionado ha sido implementado durante el periodo 2017 y trajo consigo una serie de medidas correctivas y preventivas para el departamento de tesorería, por ello se realizaron manuales de procedimientos con el área de tesorería para elaborar un sistema de control interno. Así que el 02 de enero 2017 se empezó a realizar conjuntamente con la contadora general de la empresa el listado de deficiencia que encontramos dentro del área. Para concluir el trabajo de suficiencia realizado fue para dar una orientación de la importancia de implementar el sistema de control interno en el área de tesorería, el cual nos ayudó a obtener las deficiencias y dar solución de ajustes para presentar los estados financieros del ejercicio 2017 de manera razonable y confiable.Trabajo de suficiencia profesionalapplication/pdfspaUniversidad Autónoma del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/AUTONOMARepositorio Institucionalreponame:AUTONOMA-Institucionalinstname:Universidad Autónoma del Perúinstacron:AUTONOMAControl internoTesoreríahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00Implementación del sistema control interno en el área de tesorería y su incidencia en los estados financieros de la empresa de publicidad del año 2017Implementation of the internal control system in the treasury area and its impact on the financial statements of the advertising company of the year 2017info:eu-repo/semantics/bachelorThesisContador PúblicoUniversidad Autónoma del Perú. Facultad de Ciencias de GestiónTítulo ProfesionalContabilidadTítulo Profesional411026https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionalTEXTRIVERA RODRIGUEZ EVELYN JHASMIN.pdf.txtRIVERA RODRIGUEZ EVELYN JHASMIN.pdf.txtExtracted texttext/plain160446http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/5/RIVERA%20RODRIGUEZ%20EVELYN%20JHASMIN.pdf.txt658decfbb1c6ca2aedc28b8392a86ddbMD55THUMBNAILRIVERA RODRIGUEZ EVELYN JHASMIN.pdf.jpgRIVERA RODRIGUEZ EVELYN JHASMIN.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5612http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/6/RIVERA%20RODRIGUEZ%20EVELYN%20JHASMIN.pdf.jpga6c5b80f4da0e10e874c538a91e95c7eMD56ORIGINALRIVERA RODRIGUEZ EVELYN JHASMIN.pdfRIVERA RODRIGUEZ EVELYN JHASMIN.pdfapplication/pdf2575790http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/1/RIVERA%20RODRIGUEZ%20EVELYN%20JHASMIN.pdf5fad4ef7b3220bd3e761ba990f8b5ec9MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-816http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/20.500.13067/565/2/license.txtf8fcb28efb1c8cf0dc096bec902bf4c4MD5220.500.13067/565oai:repositorio.autonoma.edu.pe:20.500.13067/5652021-11-18 19:14:49.903Repositorio de la Universidad Autonoma del Perúrepositorio@autonoma.peQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucw== |
| score |
14.000597 |
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).