PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO FISCAL DE TUMBES BAJO EL ENFOQUE COSO
Descripción del Articulo
En la investigación realizada se determinó que sea relevante y conveniente investigar el sistema de control interno para encontrar riesgos potenciales en el área de la Administración del Ministerio público de Tumbes La hipótesis planteada se ve la necesidad de implementar un Órgano de Control Instit...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Señor de Sipan |
| Repositorio: | USS-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/5220 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12802/5220 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO FISCAL DE TUMBES BAJO EL ENFOQUE COSO González Díaz, John José Manuel Sistema de control interno Guía Riesgos Gestión Organización Eficiencia Eficacia Normatividad https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 |
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En la investigación realizada se determinó que sea relevante y conveniente investigar el sistema de control interno para encontrar riesgos potenciales en el área de la Administración del Ministerio público de Tumbes La hipótesis planteada se ve la necesidad de implementar un Órgano de Control Institucional, el cual permitirá lograr una mejor gestión en la administración y tener un mejor control de los recursos públicos con eficiencia, eficacia y transparencia. Se tomó en cuenta como objetivo general Proveer de lineamientos, herramientas y métodos a la Administración del Ministerio Público Distrito Fiscal de Tumbes para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno establecido en las Normas de Control Interno. Y como objetivos específicos Promover la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones y calidad de los servicios del Ministerio Púbico. Cumplir las leyes, reglamentos y normas gubernamentales. Proponer el método de Control Interno necesario para las operaciones de la Institución. Metodológicamente la investigación fue de tipo explicativa y se utilizó el diseño no experimental. La investigación se considera relevante porque la ineficiencia en la implementación de un sistema de control trae consecuencias graves, como ineficiencia en la satisfacción de las necesidades de la población e incumplimiento de las metas propuestas. |
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