Evaluación del proceso de implementación del sistema de control interno en la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A, periodo 2013
Descripción del Articulo
Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de evaluar las actividades realizadas para la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A; en función a las Normas de Control Interno aprobadas mediante Res...
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Formato: | tesis de maestría |
Fecha de Publicación: | 2019 |
Institución: | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo |
Repositorio: | UNPRG-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/6021 |
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Becerra Santa Cruz, José HumbertoSánchez Torres, Raquel2019-11-27T19:32:19Z2019-11-27T19:32:19Z2019-11-27BC-TES-4473https://hdl.handle.net/20.500.12893/6021Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de evaluar las actividades realizadas para la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A; en función a las Normas de Control Interno aprobadas mediante Resolución de Contraloría N°320-2006-CG. Para ello se aplicó una guía de encuesta, entrevistas en profundidad y recojo de testimonios sobre el proceso de control interno en las diversas áreas. Los instrumentos fueron preparados de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación. Luego de haber aplicado estos instrumentos se determinó que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A presenta un sistema de control interno INSUFICIENTE. Los resultados muestran que el componente Ambiente de Control presenta una calificación BÁSICA, equivalente a 51,8%, existiendo debilidad en el entorno organizacional que genere una cultura institucional de control interno. El componente Evaluación de Riesgo presenta una calificación INSUFICIENTE equivalente a un 12,5%, debido a que no existen estrategias para identificar y valorar los riesgos de muchos procesos y operaciones de la entidad, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales. El componente Actividades de Control Gerencial presenta una calificación BÁSICA equivalente a 52,0%, observándose debilidades de control pendientes de fortalecimiento, como falta de políticas y procedimientos establecidos, no asegurándose que se estén llevando a cabo, acciones necesarias para la administración de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.spaUniversidad Nacional Pedro Ruiz GalloPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/EvaluaciónImplementaciónSistema de control internoEntidad prestadorahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02Evaluación del proceso de implementación del sistema de control interno en la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A, periodo 2013info:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:UNPRG-Institucionalinstname:Universidad Nacional Pedro Ruiz Galloinstacron:UNPRGSUNEDUMaestro en Ciencias con mención en Control y Auditoría en la Gestión GubernamentalUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Escuela de PosgradoCiencias con mención en Control y Auditoría en la Gestión Gubernamentalhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro417267ORIGINALBC-005 SANCHEZ TORRES.pdfBC-005 SANCHEZ TORRES.pdfapplication/pdf2483546http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/6021/1/BC-005%20SANCHEZ%20TORRES.pdf6dc625220d052d1fb53acf211c9c5d18MD51TEXTBC-005 SANCHEZ TORRES.pdf.txtBC-005 SANCHEZ TORRES.pdf.txtExtracted texttext/plain261718http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/20.500.12893/6021/2/BC-005%20SANCHEZ%20TORRES.pdf.txt34e0eebd43a2215161839410779ff5eeMD5220.500.12893/6021oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/60212021-08-04 17:12:18.108Repositorio Institucional - UNPRGrepositorio@unprg.edu.pe |
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Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de evaluar las actividades realizadas para la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A; en función a las Normas de Control Interno aprobadas mediante Resolución de Contraloría N°320-2006-CG. Para ello se aplicó una guía de encuesta, entrevistas en profundidad y recojo de testimonios sobre el proceso de control interno en las diversas áreas. Los instrumentos fueron preparados de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación. Luego de haber aplicado estos instrumentos se determinó que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A presenta un sistema de control interno INSUFICIENTE. Los resultados muestran que el componente Ambiente de Control presenta una calificación BÁSICA, equivalente a 51,8%, existiendo debilidad en el entorno organizacional que genere una cultura institucional de control interno. El componente Evaluación de Riesgo presenta una calificación INSUFICIENTE equivalente a un 12,5%, debido a que no existen estrategias para identificar y valorar los riesgos de muchos procesos y operaciones de la entidad, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales. El componente Actividades de Control Gerencial presenta una calificación BÁSICA equivalente a 52,0%, observándose debilidades de control pendientes de fortalecimiento, como falta de políticas y procedimientos establecidos, no asegurándose que se estén llevando a cabo, acciones necesarias para la administración de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. |
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