Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac
Descripción del Articulo
La presente investigación titulada: Implementacion de Control Interno en el Riesgo Operativo en la Empresa Junta de Usuarios Rimac tuvo por objetivo identificar como el control interno mediante métodos y procedimientos minimiza el riesgo operativo en la empresa junta de usuarios Rímac. Esta es una i...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2019 |
Institución: | Universidad Peruana de Las Américas |
Repositorio: | ULASAMERICAS-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:192.168.10.17:upa/653 |
Enlace del recurso: | http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/653 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | control interno riesgo operativo |
id |
ULAS_756ea180540d3e56cc1647d91b24a89f |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:192.168.10.17:upa/653 |
network_acronym_str |
ULAS |
network_name_str |
ULASAMERICAS-Institucional |
repository_id_str |
. |
dc.title.es_PE.fl_str_mv |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac |
title |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac |
spellingShingle |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac Sarita Judith, Tiza Cuenca control interno riesgo operativo |
title_short |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac |
title_full |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac |
title_fullStr |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac |
title_full_unstemmed |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac |
title_sort |
Implementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimac |
author |
Sarita Judith, Tiza Cuenca |
author_facet |
Sarita Judith, Tiza Cuenca |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor.fl_str_mv |
Millán Bazán, Cesar Augusto |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Sarita Judith, Tiza Cuenca |
dc.subject.es_PE.fl_str_mv |
control interno riesgo operativo |
topic |
control interno riesgo operativo |
description |
La presente investigación titulada: Implementacion de Control Interno en el Riesgo Operativo en la Empresa Junta de Usuarios Rimac tuvo por objetivo identificar como el control interno mediante métodos y procedimientos minimiza el riesgo operativo en la empresa junta de usuarios Rímac. Esta es una investigación Cualitativa, con un diseño no experimental la cual se realizó un cuestionario de 19 preguntas divididas de acuerdo a los componentes del control interno.La muestra esa constituida por la parte administrativa y operativa de la empresa. El enfoque es cualitativo; se aplicó tanto entrevista y cuestionario de control interno, se reforzó con investigación documental para confirmar la veracidad de la información brindada. Los resultados demuestran que el deficiente operatividad de la empresa, ha causado un sin número de errores en sus actividades cotidianas, siendo como un punto crítico mala toma decisiones y desconocimiento de una aplicación de políticas y procedimientos dentro de la empresa, lo que conlleva un mal funcionamiento de la misma; ya que un buen sistema de control interno diseñado contribuirá al logro de los objetivos de la entidad. Asimismo, con la propuesta que se ha indicado para mejorar los procesos operativos y luego de haber evaluado los procesos que realiza por cada área; es decir, lograr que los procesos de sus operaciones |
publishDate |
2019 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2019-09-11T14:50:23Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2019-09-11T14:50:23Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2019 |
dc.type.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/653 |
url |
http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/653 |
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.ispartof.fl_str_mv |
SUNEDU |
dc.rights.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ |
dc.format.es_PE.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv |
Universidad Peruana de las Américas |
dc.source.es_PE.fl_str_mv |
Universidad Peruana de las Américas Repositorio institucional – UPA |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:ULASAMERICAS-Institucional instname:Universidad Peruana de Las Américas instacron:ULASAMERICAS |
instname_str |
Universidad Peruana de Las Américas |
instacron_str |
ULASAMERICAS |
institution |
ULASAMERICAS |
reponame_str |
ULASAMERICAS-Institucional |
collection |
ULASAMERICAS-Institucional |
bitstream.url.fl_str_mv |
http://192.168.10.17/bitstream/upa/653/1/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20implementacion%20del%20control%20interno%20TIZA%20CUENCA%20SARITA.pdf http://192.168.10.17/bitstream/upa/653/2/license.txt |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
d57ae7fbbf37c01becf60dd5d98b546f 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio UPA |
repository.mail.fl_str_mv |
dinvestigacionupa@gmail.com |
_version_ |
1751214701636747264 |
spelling |
Millán Bazán, Cesar AugustoSarita Judith, Tiza Cuenca2019-09-11T14:50:23Z2019-09-11T14:50:23Z2019http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/653La presente investigación titulada: Implementacion de Control Interno en el Riesgo Operativo en la Empresa Junta de Usuarios Rimac tuvo por objetivo identificar como el control interno mediante métodos y procedimientos minimiza el riesgo operativo en la empresa junta de usuarios Rímac. Esta es una investigación Cualitativa, con un diseño no experimental la cual se realizó un cuestionario de 19 preguntas divididas de acuerdo a los componentes del control interno.La muestra esa constituida por la parte administrativa y operativa de la empresa. El enfoque es cualitativo; se aplicó tanto entrevista y cuestionario de control interno, se reforzó con investigación documental para confirmar la veracidad de la información brindada. Los resultados demuestran que el deficiente operatividad de la empresa, ha causado un sin número de errores en sus actividades cotidianas, siendo como un punto crítico mala toma decisiones y desconocimiento de una aplicación de políticas y procedimientos dentro de la empresa, lo que conlleva un mal funcionamiento de la misma; ya que un buen sistema de control interno diseñado contribuirá al logro de los objetivos de la entidad. Asimismo, con la propuesta que se ha indicado para mejorar los procesos operativos y luego de haber evaluado los procesos que realiza por cada área; es decir, lograr que los procesos de sus operacionesHe present investigation titled: Implementation of Internal Control in the Operative Risk in the Company Rimac Users Meeting had as objective to identify how the internal control by means of methods and procedures minimizes the operative risk in the Rímac user company. This is a qualitative research, with a non-experimental design which was a questionnaire of 19 questions divided according to the components of internal control. The sample is constituted by the administrative and operational part of the company. The approach is qualitative; Interview and internal control questionnaire was applied, it was reinforced with documentary research to confirm the veracity of the information provided. The results show that the deficient operation of the company, has caused a number of errors in their daily activities, being as a bad critical point makes decisions and ignorance of an application of policies and procedures within the company, which entails a bad operation thereof; since a good system of internal control designed will contribute to the achievement of the objectives of the entity. Also, with the proposal that has been indicated to improve the operative processes and after having evaluated the processes carried out by each area; that is, get the processes of their operations.Submitted by investigacion investigacion (dinvestigacion@ulasamericas.edu.pe) on 2019-09-11T14:50:23Z No. of bitstreams: 1 TRABAJO DE INVESTIGACION implementacion del control interno TIZA CUENCA SARITA.pdf: 631929 bytes, checksum: d57ae7fbbf37c01becf60dd5d98b546f (MD5)Made available in DSpace on 2019-09-11T14:50:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TRABAJO DE INVESTIGACION implementacion del control interno TIZA CUENCA SARITA.pdf: 631929 bytes, checksum: d57ae7fbbf37c01becf60dd5d98b546f (MD5) Previous issue date: 2019Trabajo de investigaciónapplication/pdfspaUniversidad Peruana de las Américasinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/Universidad Peruana de las AméricasRepositorio institucional – UPAreponame:ULASAMERICAS-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Las Américasinstacron:ULASAMERICAScontrol internoriesgo operativoImplementación del Control Interno en el Riesgo Operativo de la Empresa Junta de Usuarios Rimacinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUBachiller en Ciencias Contables y FinancierasBachillerContabilidad y FinanzasUniversidad Peruana de las Américas. Facultad de Ciencias EmpresarialesORIGINALTRABAJO DE INVESTIGACION implementacion del control interno TIZA CUENCA SARITA.pdfTRABAJO DE INVESTIGACION implementacion del control interno TIZA CUENCA SARITA.pdfapplication/pdf631929http://192.168.10.17/bitstream/upa/653/1/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20implementacion%20del%20control%20interno%20TIZA%20CUENCA%20SARITA.pdfd57ae7fbbf37c01becf60dd5d98b546fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://192.168.10.17/bitstream/upa/653/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52upa/653oai:192.168.10.17:upa/6532019-09-11 09:50:57.297Repositorio UPAdinvestigacionupa@gmail.com |
score |
13.958958 |
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).