Propuestas de mejora de los factores relevantes del control interno de las micro y pequeñas empresas del Perú, Caso: Importadora Glaype EIRL, Sullana, Año 2021

Descripción del Articulo

La presente investigación ha tenido como objetivo general: Identificar las oportunidades de control interno que mejoren las posibilidades de las micro y pequeñas empresas del Perú, caso: Importadora GLAYPE EIRL, Sullana, año 2021. Para lograr el objetivo planteado se utilizó la metodología de tipo c...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Cunya Rondoy, Roxana
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
Repositorio:ULADECH-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/32234
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13032/32234
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control interno
Microempresa
Propuesta de mejora.
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00
Descripción
Sumario:La presente investigación ha tenido como objetivo general: Identificar las oportunidades de control interno que mejoren las posibilidades de las micro y pequeñas empresas del Perú, caso: Importadora GLAYPE EIRL, Sullana, año 2021. Para lograr el objetivo planteado se utilizó la metodología de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal, y nivel descriptivo. La población estuvo conformada por las micro y pequeñas empresas del Perú, tomándose como muestra a la empresa Importadora Glaype EIRL. Con el propósito de obtener información se aplicó la técnica de encuesta mediante un cuestionario dirigido a los trabajadores de la empresa en estudio. Los principales resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: el 80% indicó que no se ha definido la visión y misión, el 100% respondió que no se maneja un Manual de Organización y Funciones (MOF), el 80% indicó que no se cuenta con procedimientos de selección y formación de personal, no se han exploicado las normas a cumplir en el trabajo, y el 80% señaló que no se han establecido procedimientos frente a los riesgos identificados. Se concluyó estableciendo las oportunidades de control interno, desarrollando como propuesta la elaboración de un MOF y un Manual de procedimientos.
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