El control interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones directas de bienes y servicios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, periodo 2017

Descripción del Articulo

La investigación “El control interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones directas de bienes y servicios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, periodo 2017”, el trabajo tuvo como objetivo evaluar la incidencia del control interno en el proceso de adquisiciones directas de bie...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Morocco Flores, Zuleyda Ros Mery
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Nacional Del Altiplano
Repositorio:UNAP-Institucional
Lenguaje:español
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Gestión pública y privada
Control interno
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description La investigación “El control interno y su incidencia en los procesos de adquisiciones directas de bienes y servicios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, periodo 2017”, el trabajo tuvo como objetivo evaluar la incidencia del control interno en el proceso de adquisiciones directas de bienes y servicios, para lo cual se han empleado los métodos analítico, descriptivo y deductivo, con el diseño de investigación no experimental ex post facto, cuyas técnicas e instrumentos de recolección de información fue a través de observación directa, cuestionario, entrevista y análisis documental; los resultados obtenidos fueron estadísticamente interpretados partiendo por cada uno de los objetivos. Los resultados son los siguientes: el control interno no es óptimo en el proceso de adquisiciones directas en los componentes de ambiente de control en un 56% de ambiente de control, 47% evaluación de riesgos, 57% actividades de control, 62% información y comunicación y finalmente un 65% supervisión, la cual representa una calificación de “Muy bajo” respecto al cumplimiento control interno, debido a que no existe ética profesional, compromiso y profesionalismo en sus funciones y responsabilidades tanto del titular como de los funcionarios. La formulación del requerimiento de necesidades es deficiente en el proceso de adquisiciones directas obteniendo como resultado un porcentaje de 47% al 59%, cuya calificación de cumplimiento de control es “Muy bajo” a causa de la mala formulación o de conocimiento del tema, así también incumplimiento de sus obligaciones del proveedor.
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Los resultados son los siguientes: el control interno no es óptimo en el proceso de adquisiciones directas en los componentes de ambiente de control en un 56% de ambiente de control, 47% evaluación de riesgos, 57% actividades de control, 62% información y comunicación y finalmente un 65% supervisión, la cual representa una calificación de “Muy bajo” respecto al cumplimiento control interno, debido a que no existe ética profesional, compromiso y profesionalismo en sus funciones y responsabilidades tanto del titular como de los funcionarios. La formulación del requerimiento de necesidades es deficiente en el proceso de adquisiciones directas obteniendo como resultado un porcentaje de 47% al 59%, cuya calificación de cumplimiento de control es “Muy bajo” a causa de la mala formulación o de conocimiento del tema, así también incumplimiento de sus obligaciones del proveedor.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional del Altiplano. 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