Mostrando 1 - 2 Resultados de 2 Para Buscar 'Ramírez Ramírez, Brayan Enrique', tiempo de consulta: 0.01s Limitar resultados
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La investigación analiza la importancia del control interno en la gestión pública y privada, enfocándose en su contribución a la eficiencia operativa y la mitigación de riesgos. La problemática surge debido a la falta de transparencia y el riesgo de fraude en organizaciones que no implementan controles adecuados. El objetivo es evaluar cómo los sistemas de control interno, especialmente el modelo COSO, promueven la responsabilidad y la rendición de cuentas en estos sectores. Se utilizó una revisión literaria que incluyó estudios recientes de fuentes académicas sobre los cinco componentes del modelo COSO: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. Los resultados indican que, en el sector privado, la implementación de controles internos reduce los costos operativos y mejora la productividad en un 20%, mientr...
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La investigación se centró en la auditoría financiera como herramienta estratégica en la toma de decisiones empresariales. El objetivo principal fue analizar cómo esta función, tradicionalmente vista como un requisito normativo, podía transformarse en un componente clave para la gobernanza y sostenibilidad organizacional. Para cumplir con este propósito, se aplicó una metodología cualitativa, que incluyó una exhaustiva revisión bibliográfica y el análisis de la doctrina financiera y empresarial. A lo largo del estudio, se recopiló y sintetizó información relevante, lo que permitió una comprensión profunda del rol estratégico de la auditoría financiera en la identificación de riesgos, la optimización de recursos y la mejora de la eficiencia operativa. Los resultados indicaron que, al integrar la auditoría financiera en la estrategia empresarial, las organizaciones ...