La auditoría Interna y su influencia en la gestión administrativa de la empresa Saryza Soluciones Logísticas S.A.C. del distrito de Comas, Lima 2019

Descripción del Articulo

La presente investigación titulada: La Auditoría Interna y su influencia en la Gestión Administrativa de la empresa Saryza Soluciones Logísticas S.A.C. del Distrito de Comas, Lima 2019; tuvo como objetivo analizar la relación que existe entre la variable independiente: Auditoría interna y la variabl...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Huerta Yacupoma, Russ Elizabeth
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Peruana de Las Américas
Repositorio:ULASAMERICAS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:192.168.10.17:upa/1255
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Auditoria interna
Gestión administrativa
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description La presente investigación titulada: La Auditoría Interna y su influencia en la Gestión Administrativa de la empresa Saryza Soluciones Logísticas S.A.C. del Distrito de Comas, Lima 2019; tuvo como objetivo analizar la relación que existe entre la variable independiente: Auditoría interna y la variable dependiente: Gestión administrativa, coincidiendo en buscar soluciones y mejoras en la gestión administrativa de la empresa. El enfoque del estudio es de una investigación cuantitativa, de tipo básica y aplicada, de nivel descriptivo y correlacional; es de corte transversal porque se realiza en el año 2019 y lo que se ha encontrado en el estudio es que la empresa viene presentando una serie de dificultades en la gestión administrativa como deficiencias en la planeación, pues no está planificando el futuro en base al aumento de clientes, no se está organizando debidamente los cargos y puestos de trabajo, la dirección y el liderazgo adolece de carácter de mando y no se está controlando las actividades operativas y funcionales tanto en lo económico como en lo financiero. Asimismo, la empresa tiene dificultades para conseguir clientes, tiene dificultades para contratar trabajadores calificados, no pueden conseguir financiamiento, los proveedores no aceptan vender a crédito, no tienen suficientes equipos y maquinarias para las reparaciones de los vehículos, los servicios de transporte de carga, transporte de personal y afines al rubro, no están rindiendo los frutos deseados, la información del mercado es distorsionada, la calidad del servicio de transporte de carga como de personal presenta problemas en la optimización de los vehículos, ha bajado la productividad y en general la administración de la empresa está en crisis, por lo cual se requiere de una auditoría interna con planes y programas, realizar un control interno y un informe de auditoría para conocer con cifras los problemas y proponer alternativas de soluciones para las evidencias y fraudes encontrados.
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El enfoque del estudio es de una investigación cuantitativa, de tipo básica y aplicada, de nivel descriptivo y correlacional; es de corte transversal porque se realiza en el año 2019 y lo que se ha encontrado en el estudio es que la empresa viene presentando una serie de dificultades en la gestión administrativa como deficiencias en la planeación, pues no está planificando el futuro en base al aumento de clientes, no se está organizando debidamente los cargos y puestos de trabajo, la dirección y el liderazgo adolece de carácter de mando y no se está controlando las actividades operativas y funcionales tanto en lo económico como en lo financiero. Asimismo, la empresa tiene dificultades para conseguir clientes, tiene dificultades para contratar trabajadores calificados, no pueden conseguir financiamiento, los proveedores no aceptan vender a crédito, no tienen suficientes equipos y maquinarias para las reparaciones de los vehículos, los servicios de transporte de carga, transporte de personal y afines al rubro, no están rindiendo los frutos deseados, la información del mercado es distorsionada, la calidad del servicio de transporte de carga como de personal presenta problemas en la optimización de los vehículos, ha bajado la productividad y en general la administración de la empresa está en crisis, por lo cual se requiere de una auditoría interna con planes y programas, realizar un control interno y un informe de auditoría para conocer con cifras los problemas y proponer alternativas de soluciones para las evidencias y fraudes encontrados.The present investigation entitled: Internal Audit and its influence on the Administrative Management of the company Saryza Soluciones Logísticas S.A.C. Comas District, Lima 2019; The objective was to analyze the relationship between the independent variable: Internal audit and the dependent variable: Administrative management, agreeing to find solutions and improvements in the company's administrative management. The focus of the study is a quantitative research, of a basic and applied type, of a descriptive and correlational level; It is cross-sectional because it is carried out in 2019 and what has been found in the study is that the company has been presenting a series of difficulties in administrative management, such as deficiencies in planning, since it is not planning the future based on the increase of clients, positions and jobs are not being properly organized, management and leadership are lacking in command, and operational and functional activities are not being controlled both financially and financially. Likewise, the company has difficulties in obtaining clients, it has difficulties in recruiting qualified workers, they cannot obtain financing, the suppliers do not accept to sell on credit, they do not have enough equipment and machinery for vehicle repairs, cargo transportation services, transport of personnel and related to the heading, they are not yielding the wished fruits, the information of the market is distorted, the quality of the service of transport of load as of personnel presents problems in the optimization of the vehicles, it has lowered the productivity and in general the The company's administration is in crisis, which requires an internal audit with plans and programs, an internal control and an audit report to find out the problems with figures and propose alternative solutions for the evidence and fraud found.Submitted by investigacion investigacion (dinvestigacion@ulasamericas.edu.pe) on 2021-05-14T12:30:32Z No. of bitstreams: 1 HUERTA YACUPOMA.pdf: 366772 bytes, checksum: 3227da33135e59d7b9e23b4f1d544114 (MD5)Made available in DSpace on 2021-05-14T12:30:32Z (GMT). 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Facultad de Ciencias Empresariales25787591https:/orcid.org/ 0000-0002-3246-165940543998411066http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachillerhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionORIGINALHUERTA YACUPOMA.pdfHUERTA YACUPOMA.pdfapplication/pdf366772http://192.168.10.17/bitstream/upa/1255/1/HUERTA%20YACUPOMA.pdf3227da33135e59d7b9e23b4f1d544114MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://192.168.10.17/bitstream/upa/1255/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52upa/1255oai:192.168.10.17:upa/12552022-10-08 00:59:40.125Repositorio UPAdinvestigacionupa@gmail.com
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