Diseño de control interno para el área de tesorería para reducir los faltantes en una empresa comercializadora de medicamentos, Comas, 2018
Descripción del Articulo
RESUMEN El objetivo del presente trabajo es desarrollar la aplicación de la Revisión Sistemática, de igual forma la identificación, el análisis y el proceso para la selección de las fuentes para la investigación. En tal sentido se presenta en una tabla las bases de datos obtenidas, de fuentes acepta...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad Privada del Norte |
| Repositorio: | UPN-Institucional |
| Lenguaje: | español |
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RESUMEN El objetivo del presente trabajo es desarrollar la aplicación de la Revisión Sistemática, de igual forma la identificación, el análisis y el proceso para la selección de las fuentes para la investigación. En tal sentido se presenta en una tabla las bases de datos obtenidas, de fuentes aceptadas como Redalyc, Google Académico, Alicia Concytec, entre otros. Asimismo se detallan los criterios de selección teniendo en cuenta que la información no sea de demasiados años anteriores u obsoleta, e inclinándonos más por información referente a libros y tesis, en donde se utilizaron palabras claves. De igual manera, se muestra las tendencias que se obtiene en el proceso de búsqueda de información por variable de investigación, tomando las más relevantes para la ejecución de resultados. Del mismo modo se describen las limitaciones que se presentaron al obtener información del tema. Por último, se realiza un resumen de los resultados mediante el uso de tablas para su interpretación. PALABRAS CLAVES: Control Interno, Tesorería, Auditoria. |
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Asimismo se detallan los criterios de selección teniendo en cuenta que la información no sea de demasiados años anteriores u obsoleta, e inclinándonos más por información referente a libros y tesis, en donde se utilizaron palabras claves. De igual manera, se muestra las tendencias que se obtiene en el proceso de búsqueda de información por variable de investigación, tomando las más relevantes para la ejecución de resultados. Del mismo modo se describen las limitaciones que se presentaron al obtener información del tema. Por último, se realiza un resumen de los resultados mediante el uso de tablas para su interpretación. PALABRAS CLAVES: Control Interno, Tesorería, Auditoria.Trabajo de investigaciónComasapplication/pdfapplication/mswordspaUniversidad Privada del NortePEinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perúhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/Universidad Privada del NorteRepositorio Institucional - UPNreponame:UPN-Institucionalinstname:Universidad Privada del Norteinstacron:UPNControl internoAnálisis de costosRiesgo financieroAuditoriahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00Diseño de control interno para el área de tesorería para reducir los faltantes en una empresa comercializadora de medicamentos, Comas, 2018info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUUniversidad Privada del Norte. 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