Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años
Descripción del Articulo
RESUMEN El sistema de control interno es el Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administ...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad Privada del Norte |
| Repositorio: | UPN-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/22239 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/11537/22239 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Tesis Contabilidad Gestión administrativa https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| id |
UUPN_4e9d78ce8eb07b2454d9fd98959f6b43 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/22239 |
| network_acronym_str |
UUPN |
| network_name_str |
UPN-Institucional |
| repository_id_str |
1873 |
| dc.title.es_PE.fl_str_mv |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años |
| title |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años |
| spellingShingle |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años Dávila Rojas, Liliana Tesis Contabilidad Gestión administrativa https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| title_short |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años |
| title_full |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años |
| title_fullStr |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años |
| title_full_unstemmed |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años |
| title_sort |
Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años |
| author |
Dávila Rojas, Liliana |
| author_facet |
Dávila Rojas, Liliana |
| author_role |
author |
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv |
Zurita Guerrero, María Graciela |
| dc.contributor.author.fl_str_mv |
Dávila Rojas, Liliana |
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv |
Tesis Contabilidad Gestión administrativa |
| topic |
Tesis Contabilidad Gestión administrativa https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv |
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| description |
RESUMEN El sistema de control interno es el Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de diseño de control interno para mejorar la gestión administrativa de empresas de software de los últimos 10 años. Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias, lo que se busca es revisar un tema de relevancia, para lo cual se tomó un periodo de análisis los últimos diez años (2007 – 2017). La búsqueda se identificó mediante información de autores, número de citas, resúmenes, scielo, sciencedirect, redalyc, y google académico. El sistema de control interno sirve como autocontrol, autorregulación y autogestión para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa. En la presente investigación se encontraron 18 artículos científico, en donde se concluye que el control interno tiene un valor agregado para el establecimiento del sistema organizacional, operaciones sostenibles en el tiempo, fortalecimiento de apalancamiento administrativo y búsqueda de consenso entre todos los empleados. PALABRAS CLAVES: diseño de sistema de control interno, gestión administrativa, revisión sistemática, empresas de software. |
| publishDate |
2019 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2019-10-25T21:50:32Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2019-10-25T21:50:32Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv |
2019-09-23 |
| dc.type.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| format |
bachelorThesis |
| dc.identifier.citation.es_PE.fl_str_mv |
Dávila , L. (2019). Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/22239 |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/11537/22239 |
| identifier_str_mv |
Dávila , L. (2019). Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/22239 |
| url |
https://hdl.handle.net/11537/22239 |
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv |
SUNEDU |
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú |
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ |
| dc.format.es_PE.fl_str_mv |
application/pdf application/msmword |
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv |
Universidad Privada del Norte |
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv |
PE |
| dc.source.es_PE.fl_str_mv |
Universidad Privada del Norte Repositorio Institucional - UPN |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:UPN-Institucional instname:Universidad Privada del Norte instacron:UPN |
| instname_str |
Universidad Privada del Norte |
| instacron_str |
UPN |
| institution |
UPN |
| reponame_str |
UPN-Institucional |
| collection |
UPN-Institucional |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/4/license_rdf https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/5/license.txt https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/2/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/1/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf-PARCIAL.pdf https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/3/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.doc https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/6/Autorizacion_Davila%20Rojas%2c%20Liliana.pdf https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/7/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf.txt https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/9/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.txt https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/11/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.doc.txt https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/12/Autorizacion_Davila%20Rojas%2c%20Liliana.pdf.txt https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/8/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf.jpg https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/10/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.jpg https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/13/Autorizacion_Davila%20Rojas%2c%20Liliana.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
8fc46f5e71650fd7adee84a69b9163c2 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 548d17430888d38b3fcc6555aef2eddd 19e4cb30abcdfbdd378d96a6e9e21647 496ec255344b805b2b9b9069d005a5bd 36b53df044b84e3a37b5af26779def4a 53ec59e01ecd5e3940c68ac72041182a b329620bfdb0154e4c6217cfb9583a1b e0877df9bacbfdd01b91c646b693f75c 68b329da9893e34099c7d8ad5cb9c940 90c8771f2c15ac88be0c620d74c332b5 52617bc4063f973234373eadb416de11 023d3b561443ab3a88e27d61569c5df4 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional UPN |
| repository.mail.fl_str_mv |
jordan.rivero@upn.edu.pe |
| _version_ |
1752944326921420800 |
| spelling |
Zurita Guerrero, María GracielaDávila Rojas, Liliana2019-10-25T21:50:32Z2019-10-25T21:50:32Z2019-09-23Dávila , L. (2019). Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 años (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/22239https://hdl.handle.net/11537/22239RESUMEN El sistema de control interno es el Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de diseño de control interno para mejorar la gestión administrativa de empresas de software de los últimos 10 años. Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias, lo que se busca es revisar un tema de relevancia, para lo cual se tomó un periodo de análisis los últimos diez años (2007 – 2017). La búsqueda se identificó mediante información de autores, número de citas, resúmenes, scielo, sciencedirect, redalyc, y google académico. El sistema de control interno sirve como autocontrol, autorregulación y autogestión para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa. En la presente investigación se encontraron 18 artículos científico, en donde se concluye que el control interno tiene un valor agregado para el establecimiento del sistema organizacional, operaciones sostenibles en el tiempo, fortalecimiento de apalancamiento administrativo y búsqueda de consenso entre todos los empleados. PALABRAS CLAVES: diseño de sistema de control interno, gestión administrativa, revisión sistemática, empresas de software.RESUMEN El sistema de control interno es el Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de diseño de control interno para mejorar la gestión administrativa de empresas de software de los últimos 10 años. Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias, lo que se busca es revisar un tema de relevancia, para lo cual se tomó un periodo de análisis los últimos diez años (2007 – 2017). La búsqueda se identificó mediante información de autores, número de citas, resúmenes, scielo, sciencedirect, redalyc, y google académico. El sistema de control interno sirve como autocontrol, autorregulación y autogestión para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa. En la presente investigación se encontraron 18 artículos científico, en donde se concluye que el control interno tiene un valor agregado para el establecimiento del sistema organizacional, operaciones sostenibles en el tiempo, fortalecimiento de apalancamiento administrativo y búsqueda de consenso entre todos los empleados. PALABRAS CLAVES: Diseño de Sistema de Control Interno, Gestión Administrativa, Revisión Sistemática, Empresas de Software.Trabajo de investigaciónTrujillo El Molinoapplication/pdfapplication/msmwordspaUniversidad Privada del NortePEinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perúhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/Universidad Privada del NorteRepositorio Institucional - UPNreponame:UPN-Institucionalinstname:Universidad Privada del Norteinstacron:UPNTesisContabilidadGestión administrativahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00Diseño de un sistema de control interno para una mejor gestión administrativa en empresas de software. Una revisión sistemática de literatura en los últimos 10 añosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUUniversidad Privada del Norte. Facultad de NegociosBachillerContabilidad y FinanzasBachiller en Contabilidad y FinanzasPregrado411156https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachillerhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81037https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/4/license_rdf8fc46f5e71650fd7adee84a69b9163c2MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55ORIGINALDávila Rojas Liliana.pdfDávila Rojas Liliana.pdfapplication/pdf482861https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/2/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf548d17430888d38b3fcc6555aef2edddMD52Dávila Rojas Liliana.pdf-PARCIAL.pdfDávila Rojas Liliana.pdf-PARCIAL.pdfapplication/pdf264351https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/1/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf-PARCIAL.pdf19e4cb30abcdfbdd378d96a6e9e21647MD51Dávila Rojas Liliana.docDávila Rojas Liliana.docapplication/msword816640https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/3/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.doc496ec255344b805b2b9b9069d005a5bdMD53Autorizacion_Davila Rojas, Liliana.pdfAutorizacion_Davila Rojas, Liliana.pdfapplication/pdf531300https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/6/Autorizacion_Davila%20Rojas%2c%20Liliana.pdf36b53df044b84e3a37b5af26779def4aMD56TEXTDávila Rojas Liliana.pdf.txtDávila Rojas Liliana.pdf.txtExtracted texttext/plain43672https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/7/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf.txt53ec59e01ecd5e3940c68ac72041182aMD57Dávila Rojas Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.txtDávila Rojas Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.txtExtracted texttext/plain7727https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/9/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.txtb329620bfdb0154e4c6217cfb9583a1bMD59Dávila Rojas Liliana.doc.txtDávila Rojas Liliana.doc.txtExtracted texttext/plain37955https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/11/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.doc.txte0877df9bacbfdd01b91c646b693f75cMD511Autorizacion_Davila Rojas, Liliana.pdf.txtAutorizacion_Davila Rojas, Liliana.pdf.txtExtracted texttext/plain1https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/12/Autorizacion_Davila%20Rojas%2c%20Liliana.pdf.txt68b329da9893e34099c7d8ad5cb9c940MD512THUMBNAILDávila Rojas Liliana.pdf.jpgDávila Rojas Liliana.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3338https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/8/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf.jpg90c8771f2c15ac88be0c620d74c332b5MD58Dávila Rojas Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.jpgDávila Rojas Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3339https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/10/D%c3%a1vila%20Rojas%20Liliana.pdf-PARCIAL.pdf.jpg52617bc4063f973234373eadb416de11MD510Autorizacion_Davila Rojas, Liliana.pdf.jpgAutorizacion_Davila Rojas, Liliana.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4207https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/22239/13/Autorizacion_Davila%20Rojas%2c%20Liliana.pdf.jpg023d3b561443ab3a88e27d61569c5df4MD51311537/22239oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/222392021-11-17 15:36:47.822Repositorio Institucional UPNjordan.rivero@upn.edu.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 |
| score |
13.916893 |
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).