Auditoría interna de las cuentas por pagar para el ordenamiento de las áreas logística y contable del Consorcio Vial Ambo 2021
Descripción del Articulo
La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la auditoría interna de las cuentas por pagar que optimizará el ordenamiento de las áreas logística y contable del Consorcio Vial Ambo 2021. Presenta un tipo de investigación aplicada, de nivel descriptivo – explicativo, con un diseño n...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2021 |
| Institución: | Universidad Señor de Sipan |
| Repositorio: | USS-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/8795 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8795 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la auditoría interna de las cuentas por pagar que optimizará el ordenamiento de las áreas logística y contable del Consorcio Vial Ambo 2021. Presenta un tipo de investigación aplicada, de nivel descriptivo – explicativo, con un diseño no experimental de corte transversal. La población y la muestra estuvo integrada por el jefe y asistentes del área contable, así también por el acervo documentario relacionados a las cuentas por pagar a proveedores. La técnica aplicada fue la entrevista, observación y análisis documental, siendo importante la aplicación de instrumentos como el cuestionario de entrevista, la guía de observación y de análisis documental. Los resultados revelaron que el área de logística cumple parcialmente sus actividades, asimismo el área de contabilidad. Por otro lado, estos procesos no son verificados y monitoreados continuamente, por lo que ha generado un conjunto de falencias en el control de las cuentas por pagar. Conclusión: Como valor práctico, se ha diseñado los procedimientos de gestión de auditoría interna de las cuentas por pagar de acuerdo a un análisis de los estándares de calidad orientados a la eficiencia del control y seguimiento de los registros contables y de gestión, por cuanto se registra una necesidad constante de contar con actividades que optimicen el ordenamiento de las áreas de logística y contabilidad. |
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Por otro lado, estos procesos no son verificados y monitoreados continuamente, por lo que ha generado un conjunto de falencias en el control de las cuentas por pagar. Conclusión: Como valor práctico, se ha diseñado los procedimientos de gestión de auditoría interna de las cuentas por pagar de acuerdo a un análisis de los estándares de calidad orientados a la eficiencia del control y seguimiento de los registros contables y de gestión, por cuanto se registra una necesidad constante de contar con actividades que optimicen el ordenamiento de las áreas de logística y contabilidad.TesisGestión empresarial y emprendimientoapplication/pdfspaUniversidad Señor de SipánPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Repositorio Institucional - USSRepositorio Institucional USSreponame:USS-Institucionalinstname:Universidad Señor de Sipaninstacron:USSAuditoría InternaCuentas por pagarOrdenamientoProveedoresConsorcio Vialhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Auditoría interna de las cuentas por pagar para el ordenamiento de las áreas logística y contable del Consorcio Vial Ambo 2021info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUUniversidad Señor de Sipán. 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