Control interno y proceso de contrataciones públicas en la Municipalidad Distrital de Perené – 2020

Descripción del Articulo

El presente estudio ha planteado el problema general con la siguiente interrogación “¿Qué relación existe entre el control interno y el proceso de contrataciones públicas en la municipalidad distrital de Perené - 2020?”, después del cual, ha suscrito el objetivo general con la siguiente proposición...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Hilarion Neyra, Milagros Nathaly, Atachagua Gonzales, Roxana Melina
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Peruana Los Andes
Repositorio:UPLA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upla.edu.pe:20.500.12848/5664
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12848/5664
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control interno
Componentes de control
Proceso de contrataciones públicas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Descripción
Sumario:El presente estudio ha planteado el problema general con la siguiente interrogación “¿Qué relación existe entre el control interno y el proceso de contrataciones públicas en la municipalidad distrital de Perené - 2020?”, después del cual, ha suscrito el objetivo general con la siguiente proposición “Determinar de qué manera el control interno se relaciona con el proceso de contrataciones públicas en la municipalidad distrital de Perené - 2020”. Así de esta manera, el presente estudio se ha guiado del método científico, como método general; del método mixto, como método específico; de la investigación aplicada, como tipo de investigación; del diseño no experimental, transversal, descriptiva y correlacional, como nivel de investigación. Además, se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos y el cuestionario cómo instrumento sobre una muestra censal definida por 22 funcionarios y/o servidores públicos de la municipalidad distrital de Perené. Los resultados finales determinaron un nivel de correlación positiva y significativa (r = 0,842∗∗), por lo cual se recomendó subsanar errores que se presentan en la implantación de los componentes del control interno.
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