El control interno y su influencia en la gestión de tesorería de la empresa de transportes Virgen de La Candelaria S.A., rubro transportes de carga Cañete - 2018

Descripción del Articulo

El propósito de la presente investigación es determino como una adecuada implementación de los procedimientos de control interno optimiza la gestión de Tesorería, en la empresa de Transporte de carga en Cañete, se identificó el problema el mismo que después de realizar el proceso de investigación, n...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Garcia Chuquispuma, Soledad Patricia
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
Repositorio:ULADECH-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/26063
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control Interno
Efectividad
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description El propósito de la presente investigación es determino como una adecuada implementación de los procedimientos de control interno optimiza la gestión de Tesorería, en la empresa de Transporte de carga en Cañete, se identificó el problema el mismo que después de realizar el proceso de investigación, no cuentan con un adecuado control interno, esto es consecuencia que la gran mayoría de empresas se constituyen en forma de unidad familiar, por ello no cuentan con gente profesional que oriente correctamente el modo de llevarse el control interno dentro de ésta, pues en las empresas familiares se tienen trabajando a personas que no tienen formación ni administrativa y contable; además por la confianza que representa la familia, el dueño no cree pertinente contar con un punto tan importante como es el Control Interno, tal es así que el punto crítico de las pérdidas ocasionadas por diversos procesos del día a día es consecuencia de falta de supervisión y monitoreo de las diversas actividades y en especial de la gestión del efectivo en tesorería. El objetivo principal de este proyecto de investigación radica en sugerir la implementación adecuada de un sistema de control que contemple la eficacia y eficiencia de las operaciones a partir de la información operacional y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, clasificar y reportar dicha información; como resultados podemos resumir que en nuestro caso es urgente la implementación de dicho sistema de control interno. El diseño de la presente investigación es de tipo descriptiva vinculada a un proyecto factible, en tanto que es una propuesta de mejora. En tal sentido los resultados obtenidos permiten proponer la implementación de un sistema de Control Interno en la empresa de Transportes Virgen de la Candelaria SA y en especial al área de tesorería.
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