Evaluación del sistema de Control Interno en el Área de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Yorongos, San Martin, Perú - 2018

Descripción del Articulo

El objetivo de este estudio fue evaluar el sistema de control interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Yorongos, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín. El tipo de investigación es cualitativo descriptivo, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la r...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Pezo Hernández, Leidy, Mendoza Tello, David
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Peruana Unión
Repositorio:UPEU-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upeu.edu.pe:20.500.12840/2296
Enlace del recurso:http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2296
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control interno
Gestión de abastecimiento
Contrataciones públicas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Descripción
Sumario:El objetivo de este estudio fue evaluar el sistema de control interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Yorongos, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín. El tipo de investigación es cualitativo descriptivo, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la revisión documentaria. Llegamos a las siguientes conclusiones que las deficiencias del área de abastecimiento de la municipalidad, no existe una programación de compras, no existe un óptimo control de inventarios teniendo como resultados faltantes de inventarios, la gestión de inventarios no se maneja adecuadamente se tiene que recurrir a buscar la información documentaria para conocer la rotación de los productos, no se considera la disponibilidad de los materiales en almacén, no se maneja control mínimo de existencias con respecto a los productos de mayor rotación, La propuesta de la implementación del área de control interno del municipio, es necesario porque contribuyera con un adecuado desarrollo de los procedimientos logísticos y a tener un mejor control de las actividades realizadas por el personal del área ya que no cuenta con políticas internas para llevar a cabo un adecuado control.
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