Desarrollo del control interno en el área de servicios generales de una empresa de construcción
Descripción del Articulo
El objetivo del trabajo es evaluar y establecer procedimientos que minimicen los riesgos y desviaciones que puedan afectar al desarrollo y cumplimiento de los objetivos organizacionales del área de Servicios Generales en la empresa GyM S.A., perteneciente a la línea de Ingeniería y Construcción del...
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad de Piura |
| Repositorio: | UDEP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/4523 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/11042/4523 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Control interno -- Empresas -- Análisis Auditoría interna -- Empresas Empresas constructoras -- Evaluación del riesgo 657.458 |
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Arce Almenara, María ElenaChunga Goicochea, Christ SayumiUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Contabilidad.Lima, Perú2020-07-09T01:04:03Z2020-07-09T01:04:03Z2020-07-082019Chunga, C. (2019). Desarrollo del control interno en el área de servicios generales de una empresa de construcción (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Contador Público). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Contabilidad y Auditoría. Piura, Perú.https://hdl.handle.net/11042/4523El objetivo del trabajo es evaluar y establecer procedimientos que minimicen los riesgos y desviaciones que puedan afectar al desarrollo y cumplimiento de los objetivos organizacionales del área de Servicios Generales en la empresa GyM S.A., perteneciente a la línea de Ingeniería y Construcción del Grupo Graña y Montero. El estudio se centra específicamente en la evaluación de riesgos, desarrollándose propuestas de mejora para minimizar dichos riesgos. De esta manera, se ha logrado regularizar todos los contratos y adendas de los proveedores con un plazo vigente a la fecha, lo cual permite que el proveedor presente su factura dentro del periodo. Adicionalmente, el flujo de recepción, revisión y entrega de valorizaciones ha disminuido respecto a los primeros meses, aún con el incremento de personal y de proveedores; y se ha logrado una mejor distribución de las funciones para evitar la duplicidad en una misma persona y responsabilizar a quienes autorizan. El estudio concluye que el conocimiento del control interno ha sido de gran utilidad para desarrollar métodos y procedimientos que permitan minimizar los riesgos y desviaciones que puedan afectar al cumplimiento y objetivos de la organización. Por lo demás, se han identificado manejos no adecuados en la organización, estableciendo y ejecutando oportunidades de mejora para la gestión.0,70 MBapplication/pdfEspañolspaUniversidad de PiuraAdobe Reader1SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Christ Sayumi Chunga GoicocheaCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 InternacionalUniversidad de PiuraRepositorio Institucional Pirhua - UDEPreponame:UDEP-Institucionalinstname:Universidad de Piurainstacron:UDEPControl interno -- Empresas -- AnálisisAuditoría interna -- EmpresasEmpresas constructoras -- Evaluación del riesgo657.458Desarrollo del control interno en el área de servicios generales de una empresa de construccióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisContador PúblicoUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesTítulo ProfesionalContabilidad y AuditoríaTEXTTSP_CyA_063.pdf.txtTSP_CyA_063.pdf.txtExtracted texttext/plain46282https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/6a2eab4c-7e56-49c6-b984-4545db47f2ba/downloadda7ea0ca9f1f40f2691cde6affff0b5cMD54ORIGINALTSP_CyA_063.pdfTSP_CyA_063.pdfArchivo%20principalapplication/pdf737751https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/072b6efd-92a1-43a1-8086-bc3e688dfd98/download9705b0280fb421afbbc14dc7796e3fcfMD51THUMBNAILTSP_CyA_063.pdf.jpgTSP_CyA_063.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg18423https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/256331fb-d265-42c4-9269-ba358685860f/downloade1ef56074ea3a3b3a373e029814e3f63MD5511042/4523oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/45232025-03-15 19:30:18.78http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://pirhua.udep.edu.peRepositorio Institucional Pirhuano-reply3@udep.edu.pe |
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El objetivo del trabajo es evaluar y establecer procedimientos que minimicen los riesgos y desviaciones que puedan afectar al desarrollo y cumplimiento de los objetivos organizacionales del área de Servicios Generales en la empresa GyM S.A., perteneciente a la línea de Ingeniería y Construcción del Grupo Graña y Montero. El estudio se centra específicamente en la evaluación de riesgos, desarrollándose propuestas de mejora para minimizar dichos riesgos. De esta manera, se ha logrado regularizar todos los contratos y adendas de los proveedores con un plazo vigente a la fecha, lo cual permite que el proveedor presente su factura dentro del periodo. Adicionalmente, el flujo de recepción, revisión y entrega de valorizaciones ha disminuido respecto a los primeros meses, aún con el incremento de personal y de proveedores; y se ha logrado una mejor distribución de las funciones para evitar la duplicidad en una misma persona y responsabilizar a quienes autorizan. El estudio concluye que el conocimiento del control interno ha sido de gran utilidad para desarrollar métodos y procedimientos que permitan minimizar los riesgos y desviaciones que puedan afectar al cumplimiento y objetivos de la organización. Por lo demás, se han identificado manejos no adecuados en la organización, estableciendo y ejecutando oportunidades de mejora para la gestión. |
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