Influencia del control interno en la gestión de cobranza del área de facturación y cobranzas de la Universidad de Piura - Posgrados
Descripción del Articulo
El trabajo tiene como objetivo demostrar que la implementación de controles internos a las cuentas por cobrar comerciales, mejorará la gestión de cobranza para el área de Facturación y Cobranzas de la Universidad de Piura - Posgrado, con el propósito de reducir la morosidad, salvaguardando los biene...
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad de Piura |
| Repositorio: | UDEP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/4467 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/11042/4467 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Universidad de Piura. Área de Facturación y Cobranza -- Planificación Control interno -- Aplicación Deudor y acreedor -- Educación superior Cobro de cuentas -- Educación superior -- Planificación estratégica 657.83 |
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Venegas, CeciliaRuesta Izaguirre, Ezia VaitiareUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Contabilidad.Piura, Perú2020-04-04T01:01:31Z2020-04-04T01:01:31Z2020-04-032019-12Ruesta, E. (2019). Influencia del control interno en la gestión de cobranza del área de facturación y cobranzas de la Universidad de Piura - Posgrados (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Contador Público). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Contabilidad y Auditoría. Piura, Perú.https://hdl.handle.net/11042/4467El trabajo tiene como objetivo demostrar que la implementación de controles internos a las cuentas por cobrar comerciales, mejorará la gestión de cobranza para el área de Facturación y Cobranzas de la Universidad de Piura - Posgrado, con el propósito de reducir la morosidad, salvaguardando los bienes de la Universidad objeto de estudio. Por lo que, se plantearon como objetivos específicos: descubrir el riesgo y deficiencias del área en el proceso de evaluación crediticia de los participantes de posgrado, y plantear medidas de mejora en la gestión de cobranzas. Como resultado, se identificó el riesgo y deficiencias en el proceso de evaluación crediticia de los participantes de posgrado, esto debido a que no se cuenta con un sistema de control interno, generando además que la gestión de cobranzas sea deficiente. De esta manera, se concluye que el área de Facturación y Cobranzas de la Universidad no dispone de un sistema de control interno, adicionalmente, no cuenta con políticas de cobranzas, ni manual de funciones y tareas. Con lo cual, se propone la implementación de control interno en el área, sobre todo el efecto que tiene en la gestión de cobranzas, cuya aplicación contribuirá de manera preventiva en la reducción del riesgo, garantizando a su vez un adecuado control en el procedimiento de evaluación crediticia de los participantes de posgrado.0,85 MBapplication/pdfEspañolspaUniversidad de PiuraAdobe Reader1SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Ezia Vaitiare Ruesta IzaguirreCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 InternacionalUniversidad de PiuraRepositorio Institucional Pirhua - UDEPreponame:UDEP-Institucionalinstname:Universidad de Piurainstacron:UDEPUniversidad de Piura. Área de Facturación y Cobranza -- PlanificaciónControl interno -- AplicaciónDeudor y acreedor -- Educación superiorCobro de cuentas -- Educación superior -- Planificación estratégica657.83Influencia del control interno en la gestión de cobranza del área de facturación y cobranzas de la Universidad de Piura - Posgradosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisContador PúblicoUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesTítulo ProfesionalContabilidad y AuditoríaORIGINALTSP_CyA_057.pdfTSP_CyA_057.pdfArchivo%20principalapplication/pdf893010https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/cd3d096e-cef9-4d58-90d3-3a084df4ad08/download0c704ef543368c8b01072394002900ddMD51TEXTTSP_CyA_057.pdf.txtTSP_CyA_057.pdf.txtExtracted texttext/plain55220https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/3e35e583-68dd-4e66-8486-2bafc35ff830/downloadf53b19e273162bb9516f295f358abfd0MD54THUMBNAILTSP_CyA_057.pdf.jpgTSP_CyA_057.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg19596https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/d4034d90-985e-41cc-a6f7-b77801fde188/downloadb51c83db0a9009f67b46db1d17f0a780MD5511042/4467oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/44672025-03-15 19:14:19.016http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://pirhua.udep.edu.peRepositorio Institucional Pirhuano-reply3@udep.edu.pe |
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El trabajo tiene como objetivo demostrar que la implementación de controles internos a las cuentas por cobrar comerciales, mejorará la gestión de cobranza para el área de Facturación y Cobranzas de la Universidad de Piura - Posgrado, con el propósito de reducir la morosidad, salvaguardando los bienes de la Universidad objeto de estudio. Por lo que, se plantearon como objetivos específicos: descubrir el riesgo y deficiencias del área en el proceso de evaluación crediticia de los participantes de posgrado, y plantear medidas de mejora en la gestión de cobranzas. Como resultado, se identificó el riesgo y deficiencias en el proceso de evaluación crediticia de los participantes de posgrado, esto debido a que no se cuenta con un sistema de control interno, generando además que la gestión de cobranzas sea deficiente. De esta manera, se concluye que el área de Facturación y Cobranzas de la Universidad no dispone de un sistema de control interno, adicionalmente, no cuenta con políticas de cobranzas, ni manual de funciones y tareas. Con lo cual, se propone la implementación de control interno en el área, sobre todo el efecto que tiene en la gestión de cobranzas, cuya aplicación contribuirá de manera preventiva en la reducción del riesgo, garantizando a su vez un adecuado control en el procedimiento de evaluación crediticia de los participantes de posgrado. |
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