Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chota

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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar un Programa de auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de Distribuidora Regalado. Se trabajó con una muestra de cinco colaboradores del área de Gerencia y Administración, quienes brindaron los estados financieros...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Pérez Silva, Manuel Jesús
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/64840
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Materia:Auditoría interna
Gestión financiera
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description El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar un Programa de auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de Distribuidora Regalado. Se trabajó con una muestra de cinco colaboradores del área de Gerencia y Administración, quienes brindaron los estados financieros de la empresa, los cuales fueron analizados con la técnica contable y se determinaron las deficiencias en el manejo de la gestión financiera, específicamente en desbalance entre deudas a corto plazo y recursos económicos, en activo corriente que superó al pasivo, disminución de cuentas por cobrar debido a baja de facturaciones, pagos a futuro, falta de control en registro, seguimiento de cuentas, ausencia de auditoría contable para identificar cuentas y deudores incobrables. El diseño del programa de auditoría interna se sustentó en dos teóricos: Mauricio León Lefcovich (2010) y Ederlys Hernández Meléndez (2014), que aportaron concepciones innovadoras acerca de las auditorías, reportes y resultados positivos, constatados posteriormente.
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El diseño del programa de auditoría interna se sustentó en dos teóricos: Mauricio León Lefcovich (2010) y Ederlys Hernández Meléndez (2014), que aportaron concepciones innovadoras acerca de las auditorías, reportes y resultados positivos, constatados posteriormente.TesisChiclayoEscuela de ContabilidadAuditoríaapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVAuditoría internaGestión financieraCuentas deudorashttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Auditoría interna para fortalecer la gestión financiera de la Distribuidora Regalado, Chotainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUContabilidadUniversidad César Vallejo. 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