Auditoria interna y su incidencia en los procesos contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017
Descripción del Articulo
La investigación tuvo como objetivo principal: Determinar de qué manera la auditoria interna incide en los procesos contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho- 2017. La investigación es tipo básica, de enfoque cuantitativo, se aplicó el método Hipotético-Deductivo, es de...
Autor: | |
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Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2017 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/11587 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/11587 |
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Materia: | Auditoria interna, Control interno, Ética profesional, Procesos contables. https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
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Mera Portilla, Marco AntonioVeliz Herrera, Karen Tatiana2018-04-06T15:01:37Z2018-04-06T15:01:37Z2017https://hdl.handle.net/20.500.12692/11587La investigación tuvo como objetivo principal: Determinar de qué manera la auditoria interna incide en los procesos contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho- 2017. La investigación es tipo básica, de enfoque cuantitativo, se aplicó el método Hipotético-Deductivo, es de nivel explicativo, y diseño no experimental, corte transversal. La unidad muestral se realizó a 56 trabajadores contables y de finanza de las empresas de Tv Cable del Distrito de San Juan de Lurigancho. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La recolección de datos se obtuvo a través de 1 cuestionarios con 32 ítems de tipo Likert. El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 24, llegando a evidenciar que correlación positiva alta, es decir la auditoria interna incide en los procesos contables de las empresas de cable TV en el distrito de San Juan de Lurigancho.TesisLima EsteEscuela de ContabilidadAuditoria-Peritajeapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad César VallejoRepositorio Institucional - UCVreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVAuditoria interna, Control interno, Ética profesional, Procesos contables.https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Auditoria interna y su incidencia en los procesos contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUContabilidadUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias EmpresarialesContador Público411026https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALVeliz_HKT.pdfVeliz_HKT.pdfapplication/pdf1581911https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/11587/1/Veliz_HKT.pdf42376ed64a80a7559204c2416b0b61a8MD51Veliz_HKT-SD.pdfVeliz_HKT-SD.pdfapplication/pdf1582489https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/11587/2/Veliz_HKT-SD.pdf20b7ca39b81e8d3e60a6f3887d59962cMD52TEXTVeliz_HKT.pdf.txtVeliz_HKT.pdf.txtExtracted texttext/plain111514https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/11587/3/Veliz_HKT.pdf.txt133f2f3f1d54dc21025cd1163f2d2117MD53Veliz_HKT-SD.pdf.txtVeliz_HKT-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain9863https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/11587/5/Veliz_HKT-SD.pdf.txt9e1edd0619c6da9b3dca89ce64cac392MD55THUMBNAILVeliz_HKT.pdf.jpgVeliz_HKT.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4859https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/11587/4/Veliz_HKT.pdf.jpgc6d845b831a2ab5e36f93e6d447ccaf5MD54Veliz_HKT-SD.pdf.jpgVeliz_HKT-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4859https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/11587/6/Veliz_HKT-SD.pdf.jpgc6d845b831a2ab5e36f93e6d447ccaf5MD5620.500.12692/11587oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/115872023-06-17 11:09:41.252Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.pe |
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