Optimización del control interno y gestión efectiva del sistema de tesorería - oficina general de economía y abastecimientos de la universidad nacional Santiago Antunez de Mayolo – periodo 2012 -2013

Descripción del Articulo

El objetivo logrado en la presente investigación consistió en: Determinar en qué medida la optimización del control interno mejora la gestión efectiva del Sistema de Tesorería - oficina general de economía y abastecimientos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. El tipo de investigac...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Salinas Rosales, Eladio Germán
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2015
Institución:Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Repositorio:UNASAM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:172.16.0.151:UNASAM/2588
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Optimización
Control interno
Gestión efectiva
Sistema de tesorería
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description El objetivo logrado en la presente investigación consistió en: Determinar en qué medida la optimización del control interno mejora la gestión efectiva del Sistema de Tesorería - oficina general de economía y abastecimientos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. El tipo de investigación fue aplicada correlacional, el diseño fue no experimental, transversal, descriptivo, correlacional - causal, métodos de investigación: descriptivo, inductivo, deductivo, documental; plan de recolección de la información; universo muestral igual a 30; la tecina fue la encuesta, toma de información, análisis documental; instrumento: cuestionario, fichas bibliográficas, guías de análisis documental; ordenamiento y clasificación, registro manual; análisis e interpretación información y criterios. Resultados: Hipótesis 1: X2 = 25.455 con un gl = 9; una P – val = 0.003 < 0.05; hipótesis 2: X2 = 30.805 con un gl = 16; y P – val = 0.014 < 0.05; e hipótesis 3, X2 = 46.946 con gl = 16; y P – val 0. 001 < 0.005. Conclusión: Se ha determinado en qué medida la optimización del control interno mejora la gestión efectiva del Sistema de Tesorería - oficina general de economía y abastecimientos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; de acuerdo a los resultados empíricos obtenidos en la presente investigación y la propuesta de las bases teóricas analizadas y explicadas en los antecedentes y las bases teóricas
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Resultados: Hipótesis 1: X2 = 25.455 con un gl = 9; una P – val = 0.003 < 0.05; hipótesis 2: X2 = 30.805 con un gl = 16; y P – val = 0.014 < 0.05; e hipótesis 3, X2 = 46.946 con gl = 16; y P – val 0. 001 < 0.005. Conclusión: Se ha determinado en qué medida la optimización del control interno mejora la gestión efectiva del Sistema de Tesorería - oficina general de economía y abastecimientos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; de acuerdo a los resultados empíricos obtenidos en la presente investigación y la propuesta de las bases teóricas analizadas y explicadas en los antecedentes y las bases teóricasSubmitted by Wiliam Eduardo Varillas (weduardov2005@gmail.com) on 2018-12-19T15:23:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: bb87e2fb4674c76d0d2e9ed07fbb9c86 (MD5) T033_31605845_M.pdf: 2731149 bytes, checksum: f13fc341ef2bb3eb04a7553ec1f40e21 (MD5)Made available in DSpace on 2018-12-19T15:23:12Z (GMT). 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