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tesis de maestría
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno para fortalecer la administración financiera del municipio de Tumán, periodo 2020. Se usó el diseño no experimental, transversal, descriptivo y propositivo; la muestra fue censal conformada por 15 servidores públicos y se usó el cuestionario, instrumento validado por medio del Alfa de Cronbach, que obtuvo un valor de 0.844, indicando que los resultados obtenidos contienen un nivel muy alto de fiabilidad. Los resultados muestran que el 46.7% de los colaboradores del municipio manifestaron que nunca y casi nunca existieron normativas internas que regulen el ejercicio de sus funciones, el 93.3% de los participantes señalaron que casi nunca el titular de la institución presenta informes de rendición de cuentas en base a las normativas actuales y en los plazos establecidos, el 80% de los encuestados ...