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La investigación presentada está basada en la implementación del Sistema de Control Interno del departamento de compras y en la rentabilidad de la organización Converpisa S.A.C. San Juan de Lurigancho 2017. Dentro de los objetos, se propone el establecimiento apropiado del control interno en el departamento de compras influyendo en la rentabilidad de la empresa Converpisa S.A.C del distrito de San Juan de Lurigancho 2017. Específicamente el problema surge en el periodo 2016, por falta de control en el departamento de compras, se encontraron comprobantes no registrados, lo cual generó irregularidad, generado por el principal motivo, que no se tuvo los recursos y que estén capacitados para realizar el seguimiento de los comprobantes. En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento que tiene la organización y por lo cual fue factible realizar la presente investigación, buscando s...