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tesis de grado
La investigación tuvo como objetivo general: Describir las principales características del control interno en la sub gerencia de contabilidad y finanzas de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, 2018. La metodología aplicada fue cuantitativo-descriptivo, no experimental-transversal-retrospectiva, se aplicó un cuestionario a una población-muestra intencionada a 42 colaboradores, los resultados fueron: El 71.43% conoce la Ley del Control Interno. El 61.90% pone en práctica el principio de eficiencia del control interno, el 52.38% adopta el principio de eficacia del control interno, el 54.76% aplica el principio de economía, y responsabilidad, el 50% no pone en práctica el principio de transparencia. El 54.76% aplica el componente del control interno: Ambiente de control, actividades de control, el 52.38% aplica el componente monitoreo. El 59.52% conoce la Ley del Sistema Nacion...