Implementación del control interno para agilizar las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021

Descripción del Articulo

La presente tesis, tiene como objetivo: Determinar de qué manera la implementación del Control Interno agilizará las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021. Se desarrolló con una metodología de tipo aplicada, diseño no experimental, con alcance descriptivo – correla...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Florez Sihua, Aide
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/110268
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/110268
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control interno
Área contable
Evaluación de riesgos
Plan organizacional
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Descripción
Sumario:La presente tesis, tiene como objetivo: Determinar de qué manera la implementación del Control Interno agilizará las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021. Se desarrolló con una metodología de tipo aplicada, diseño no experimental, con alcance descriptivo – correlacional. La población de la actual indagación estuvo constituida por 90 trabajadores del Área Contable en la Botica Raíza S.A.C y la muestra estuvo constituida por 40 trabajadores. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento, se utilizó el cuestionario. La actual indagación se efectuó recogiendo información, la cual fue procesada y graficada mediante tablas y gráficos estadísticos, en base al software SPSS v.27, realizando la estadística descriptiva y la estadística inferencial, por último, arribar a las conclusiones y proponer las recomendaciones. En los resultados observamos que las variables poseen Sig. = “0.000 < 0.05”, es por ello que descartamos Ho. Así también, las variables poseen una vinculación de 0.772, esta resultante representa que la vinculación es positiva alta. En conclusión, se determinó que la implementación del Control Interno agilizará las operaciones y registros del área contable en la Botica Raíza S.A.C. 2021.
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).