Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera

Descripción del Articulo

En esta revisión se sintetizan los resultados de los 20 estudios centrados en el control interno y su relación con la Gestión Financiera, recopilados de las diversas fuentes como: repositorio de universidades, Renati, Concytec y Google académico, en las cuales se observa que en los años 2015 y 2017...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: López Santi, Edith Joselin
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Privada del Norte
Repositorio:UPN-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/21769
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/11537/21769
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control Interno
Cuentas por cobrar
Rentabilidad
Organización y gestión financiera
Empresa
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
id UUPN_909d165895bac7e4b8a1d545abc2f07f
oai_identifier_str oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/21769
network_acronym_str UUPN
network_name_str UPN-Institucional
repository_id_str 1873
dc.title.es_PE.fl_str_mv Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
title Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
spellingShingle Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
López Santi, Edith Joselin
Control Interno
Cuentas por cobrar
Rentabilidad
Organización y gestión financiera
Empresa
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
title_short Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
title_full Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
title_fullStr Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
title_full_unstemmed Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
title_sort Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera
author López Santi, Edith Joselin
author_facet López Santi, Edith Joselin
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Valderrama Marquina, Noé
dc.contributor.author.fl_str_mv López Santi, Edith Joselin
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Control Interno
Cuentas por cobrar
Rentabilidad
topic Control Interno
Cuentas por cobrar
Rentabilidad
Organización y gestión financiera
Empresa
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
dc.subject.none.fl_str_mv Organización y gestión financiera
Empresa
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
description En esta revisión se sintetizan los resultados de los 20 estudios centrados en el control interno y su relación con la Gestión Financiera, recopilados de las diversas fuentes como: repositorio de universidades, Renati, Concytec y Google académico, en las cuales se observa que en los años 2015 y 2017 fueron los años donde se realizaron un número mayor de investigaciones. Facilitando así nuestra investigación ya que los resultados analizados de las investigaciones anteriores fueron de gran utilidad para determinar nuestra investigación. La implementación del control interno permite a las organizaciones establecer lineamientos para el correcto funcionamiento de las áreas con la finalidad de mitigar riesgos, maximizar resultados. Así mismo la aplicación de los 5 componentes del control interno le permite a la empresa monitorear el desempeño de las áreas y conocer los puntos débiles para poder corregirlos de tal modo que el logro de los objetivos no se vea interrumpido, la correcta aplicación del control interno permitirá a las organizaciones analizar la correcta información financiera que será vital en la toma de decisiones, es por ello que evaluar si el cumplimiento de los procedimientos es el adecuado se minimizaran las pérdidas y habrá un ligero incremento en la rentabilidad. Los procedimientos son vitales para el normal funcionamiento de la organización, así mismo conocer establecer la utilización de indicadores financieros para analizar los resultados de la organización es de gran importancia ya que les permite a la organización tener la perspectiva reala de la situación económica – financiera de la empresa, es por ello que establecer lineamientos y evaluar el cumplimiento de los mismos es de gran importancia para el crecimiento de la organización la gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de decisiones enfocándose en dos factores primordiales maximización de beneficios y maximización de riqueza, para logras estos objetivos una de las herramientas más utilizadas para la gestión financiera sea realmente eficaz es el control de gestión, que garantiza un alto grado de cumplimiento de las metas.
publishDate 2019
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-07-03T22:53:50Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-07-03T22:53:50Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2019-05-27
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.citation.es_PE.fl_str_mv Lopez, E. J. (2018). Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/21769
dc.identifier.other.es_PE.fl_str_mv 657 LOPE/C 2019
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11537/21769
identifier_str_mv Lopez, E. J. (2018). Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/21769
657 LOPE/C 2019
url https://hdl.handle.net/11537/21769
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú
dc.rights.uri.*.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
application/msword
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Privada del Norte
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Privada del Norte
Repositorio Institucional - UPN
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UPN-Institucional
instname:Universidad Privada del Norte
instacron:UPN
instname_str Universidad Privada del Norte
instacron_str UPN
institution UPN
reponame_str UPN-Institucional
collection UPN-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/5/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdf.txt
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/7/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.docx.txt
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/6/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdf.jpg
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/1/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdf
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/4/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.docx
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/3/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdf
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 8c64bb617e3e5e0ca0771ebea54bb7bb
039a6e1190e9af3584a5a73265277ef8
e079aaab978251274c2dcaa1c587e09a
786365b96d4e18cb2ffd01333e28d349
3ae5042238daba26d6fc50f3a3244bed
bd07846f99624d0368864a0d4fb5f235
cc06ef45b1995443a06f18ffaf2cd78d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UPN
repository.mail.fl_str_mv jordan.rivero@upn.edu.pe
_version_ 1752944232133296128
spelling Valderrama Marquina, NoéLópez Santi, Edith Joselin2019-07-03T22:53:50Z2019-07-03T22:53:50Z2019-05-27Lopez, E. J. (2018). Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financiera (Trabajo de investigación). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/21769657 LOPE/C 2019https://hdl.handle.net/11537/21769En esta revisión se sintetizan los resultados de los 20 estudios centrados en el control interno y su relación con la Gestión Financiera, recopilados de las diversas fuentes como: repositorio de universidades, Renati, Concytec y Google académico, en las cuales se observa que en los años 2015 y 2017 fueron los años donde se realizaron un número mayor de investigaciones. Facilitando así nuestra investigación ya que los resultados analizados de las investigaciones anteriores fueron de gran utilidad para determinar nuestra investigación. La implementación del control interno permite a las organizaciones establecer lineamientos para el correcto funcionamiento de las áreas con la finalidad de mitigar riesgos, maximizar resultados. Así mismo la aplicación de los 5 componentes del control interno le permite a la empresa monitorear el desempeño de las áreas y conocer los puntos débiles para poder corregirlos de tal modo que el logro de los objetivos no se vea interrumpido, la correcta aplicación del control interno permitirá a las organizaciones analizar la correcta información financiera que será vital en la toma de decisiones, es por ello que evaluar si el cumplimiento de los procedimientos es el adecuado se minimizaran las pérdidas y habrá un ligero incremento en la rentabilidad. Los procedimientos son vitales para el normal funcionamiento de la organización, así mismo conocer establecer la utilización de indicadores financieros para analizar los resultados de la organización es de gran importancia ya que les permite a la organización tener la perspectiva reala de la situación económica – financiera de la empresa, es por ello que establecer lineamientos y evaluar el cumplimiento de los mismos es de gran importancia para el crecimiento de la organización la gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de decisiones enfocándose en dos factores primordiales maximización de beneficios y maximización de riqueza, para logras estos objetivos una de las herramientas más utilizadas para la gestión financiera sea realmente eficaz es el control de gestión, que garantiza un alto grado de cumplimiento de las metas.Trabajo de investigaciónComasapplication/pdfapplication/mswordspaUniversidad Privada del NortePEinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perúhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/Universidad Privada del NorteRepositorio Institucional - UPNreponame:UPN-Institucionalinstname:Universidad Privada del Norteinstacron:UPNControl InternoCuentas por cobrarRentabilidadOrganización y gestión financieraEmpresahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00Control interno en el área de tesorería y su relación con la gestión financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUUniversidad Privada del Norte. Facultad de NegociosBachillerContabilidad y FinanzasBachiller en Contabilidad y FinanzasPregrado07173421https://orcid.org/0000-0002-8696-317941664316411156https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachillerhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionTEXTLopez Santi, Edith Joselin.pdf.txtLopez Santi, Edith Joselin.pdf.txtExtracted texttext/plain134974https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/5/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdf.txt8c64bb617e3e5e0ca0771ebea54bb7bbMD55Lopez Santi, Edith Joselin.docx.txtLopez Santi, Edith Joselin.docx.txtExtracted texttext/plain129836https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/7/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.docx.txt039a6e1190e9af3584a5a73265277ef8MD57THUMBNAILLopez Santi, Edith Joselin.pdf.jpgLopez Santi, Edith Joselin.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3308https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/6/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdf.jpge079aaab978251274c2dcaa1c587e09aMD56ORIGINALLopez Santi, Edith Joselin.pdfLopez Santi, Edith Joselin.pdfapplication/pdf1090426https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/1/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdf786365b96d4e18cb2ffd01333e28d349MD51Lopez Santi, Edith Joselin.docxLopez Santi, Edith Joselin.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document638740https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/4/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.docx3ae5042238daba26d6fc50f3a3244bedMD54Lopez Santi, Edith Joselin.pdfLopez Santi, Edith Joselin.pdfFormato de autorización.application/pdf316265https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/3/Lopez%20Santi%2c%20Edith%20Joselin.pdfbd07846f99624d0368864a0d4fb5f235MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81789https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/21769/2/license.txtcc06ef45b1995443a06f18ffaf2cd78dMD5211537/21769oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/217692022-12-13 08:56:33.114Repositorio Institucional UPNjordan.rivero@upn.edu.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
score 13.901689
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).