Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa y contable en el área de Tesorería en la Municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017

Descripción del Articulo

Este estudio tuvo como objetivo proponer un plan de control interno mejorará la gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017, el tipo de investigación cuantitativo, explicativa y propositiva, se utilizó el diseño no experimental, para...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Comeca Puerta, Segundo Andrés
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/7513
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/7513
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Materia:Control interno
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description Este estudio tuvo como objetivo proponer un plan de control interno mejorará la gestión administrativa y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017, el tipo de investigación cuantitativo, explicativa y propositiva, se utilizó el diseño no experimental, para la recolección de datos se usó las técnicas de la encuesta y la entrevista para obtener la información en relación a las variables investigadas. Como población de estudio se consideró a 7 trabajadores del área de tesorería, administrativos y personal contables, se verifico que el instrumento cumpla con la rigurosidad científica, con la validación de expertos y el análisis de la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 0,86 para la aplicación a los participantes en el estudio investigativo. Los resultados más importantes que la situación actual del control interno en el área de tesorería, no se cuenta con un adecuado control interno, no hay voluntad política para el desarrollo e implementación, y menos la disposición por integrar un comité para la gestión y realización de un control de los recursos en el área de tesorería, se propicia estas debilidades para que algunos trabajadores ejerzan actividades corruptas por la no existencia de un control interno. Se concluye con el detalle de las estrategias que permitan mejoras los problemas como los desvíos de fondos, la falta de reporte de gastos de algunos trabajadores, se definió un presupuesto de 3900 en promedio para la ejecución de la propuesta.
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Se concluye con el detalle de las estrategias que permitan mejoras los problemas como los desvíos de fondos, la falta de reporte de gastos de algunos trabajadores, se definió un presupuesto de 3900 en promedio para la ejecución de la propuesta.TesisGestión empresarial y emprendimientoapplication/pdfspaUniversidad Señor de SipánPEinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perúhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Repositorio Institucional - USSRepositorio Institucional USSreponame:USS-Institucionalinstname:Universidad Señor de Sipaninstacron:USSControl internoGestión administrativaContableTesoreríahttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa y contable en el área de Tesorería en la Municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUUniversidad Señor de Sipán. 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