El sistema de control interno y incidencia los estados financieros de la “Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote” Huaraz 2018.
Descripción del Articulo
El presente trabajo tuvo como enunciado del problema: ¿Cuál es la incidencia del sistema de control interno en los estados financieros de la “Universidad Católica Los ángeles de Chimbote” Huaraz 2018? Se tuvo como objetivo principal: Determinar la incidencia del sistema de control interno en los est...
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad Católica los Ángeles de Chimbote |
| Repositorio: | ULADECH-Institucional |
| Lenguaje: | español |
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El presente trabajo tuvo como enunciado del problema: ¿Cuál es la incidencia del sistema de control interno en los estados financieros de la “Universidad Católica Los ángeles de Chimbote” Huaraz 2018? Se tuvo como objetivo principal: Determinar la incidencia del sistema de control interno en los estados financieros de la “Universidad Católica Los ángeles de Chimbote” Huaraz 2018. La metodología que se empleo fue de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y diseño de investigación transversal no experimental; La población de estudio comprendió 20 trabajadores de la “Universidad Católica Los ángeles de Chimbote Huaraz”, y la muestra fue de 14. En esta investigación la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario estructurado. Los resultados obtenidos muestran que del 100% de la muestra de estudio encuestada, el 64.29% menciona que se comunican mediante software informáticos y el 35.71% no practica y desconoce referente al tema. La conclusión general de este estudio fue que se determinó que el sistema de control interno si incide en los estados financieros de Universidad ULADECH Católica, debido a que el personal de la Universidad cumple con los principios y componentes del control interno, y por ello al final del periodo logran resultados positivos o de rentabilidad, conociendo esto podrán ser retribuidos con incentivos o participaciones, no existirá intención de esquivar acciones de auditoria por personal externo a la entidad, y podrán ejercer mayor comunicación entre ellos. |
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