Implementación del control interno en el área de caja y su impacto en el efectivo disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., Juliaca del 2021
Descripción del Articulo
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar de qué manera la implementación del control interno en el área de caja impacta en el efectivo disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., el tipo de investigación aplicada de enfoque cuantitativo de diseño cuasi-experimental...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2021 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/69608 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/69608 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar de qué manera la implementación del control interno en el área de caja impacta en el efectivo disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., el tipo de investigación aplicada de enfoque cuantitativo de diseño cuasi-experimental, teniendo la muestra el área de caja de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., Juliaca del 2021 de los meses de setiembre 2020 a mayo 2021, así como dos colaboradores del área de caja y el gerente general de la empresa, de la misma el instrumento se aplicó la entrevista, análisis documental y la observación para analizar la información sobre cada una de las variables y se concluyó que al no contar con políticas, procedimientos y formatos adecuadas para el área de caja trae problemas potenciales en la liquidez de la empresa. Como resultado de la implementación de las políticas se mejoró el control en el área de caja porque lo están poniendo en práctica todo lo implementado y a su vez se está cumpliendo con lo planteado en cuanto a obtener de manera real el efectivo disponible con lo que cuenta la empresa para las inversiones que se tengan que realizarse en su momento. |
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Como resultado de la implementación de las políticas se mejoró el control en el área de caja porque lo están poniendo en práctica todo lo implementado y a su vez se está cumpliendo con lo planteado en cuanto a obtener de manera real el efectivo disponible con lo que cuenta la empresa para las inversiones que se tengan que realizarse en su momento.AteEscuela de ContabilidadAuditoríaapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVControl internoAdministración financieraAdministración de cajahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Implementación del control interno en el área de caja y su impacto en el efectivo disponible de la empresa Maquiceas Grupo Huaman S.A.C., Juliaca del 2021info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUContabilidadUniversidad César Vallejo. 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