Propuesta de mecanismos de control interno para la gestión de almacenes de la empresa: Depósitos y Ferretería del Pacífico E.I.R.L. - Paita, 2017

Descripción del Articulo

La presente tesis titulada; “PROPUESTA DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES DE LA EMPRESA: DEPÓSITOS Y FERRETERÍA DEL PACÍFICO E.I.R.L. - PAITA, 2017”, tiene como objetivo realizar una descripción de cómo se están llevando a cabo los diferentes procesos en los almacenes, par...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Pintado Ruiz, Tania Isabel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/39255
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/39255
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control interno
Control de inventarios
Almacenes - Administración
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Descripción
Sumario:La presente tesis titulada; “PROPUESTA DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES DE LA EMPRESA: DEPÓSITOS Y FERRETERÍA DEL PACÍFICO E.I.R.L. - PAITA, 2017”, tiene como objetivo realizar una descripción de cómo se están llevando a cabo los diferentes procesos en los almacenes, para poder tener un diagnóstico de su gestión actual, con la finalidad de proponer mecanismos de control interno adecuados que le permitan a la empresa realizar sus actividades con mayor orden y control para lograr alcanzar sus objetivos trazados. La investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo estudio de caso e intencional. Como instrumentos se utilizó la guía de observación y una guía de análisis documentario, los cuales fueron aplicados a los dos almacenes que posee la empresa ferretera, la cual es materia de estudio. Al finalizar la investigación se evidencio que la empresa no está realizando las actividades de almacén adecuadamente, como las de recepción, almacenamiento, control de inventarios, preparación de pedidos del cliente, y despacho. Por lo cual, se ha realizado una propuesta de mecanismos de control interno adecuada para ella.
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