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tesis de maestría
Publicado 2022
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el control interno y el proceso administrativo en una Dirección Regional en la Región de Ucayali 2022; el estudio es de tipo no experimental, diseño correlacional, con una población de 152 colaboradores y muestra de 103 colaboradores, la hipótesis general: existe relación significativa entre el control interno y el proceso administrativo en una Dirección Regional en la Región de Ucayali 2022. Para la selección de los datos se utilizaron instrumentos validados como cuestionarios, todo ello para dar confiabilidad y validez al instrumento elegido. Para la variable control interno 20 ítems, y la variable proceso administrativo 20 ítems, el análisis estadístico se hizo aplicando el programa SPSS 25, lo cual arrojó resultados confiables en la investigación. Se logró determinar que existe relación significativa ...
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tesis de grado
Publicado 1996
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La auditoría profesional, siendo una actividad privativa del Contador Público, es fundamental en la administración de la empresa, pues ella va a dar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros que es una responsabilidad administrativa. La razonabilidad de los Estados Financieros no solamente es de importancia para la administración, sino fundamentalmente para los acreedores, entidades financieras y otros interesados en ella. En este sentido las empresas dedicadas al servicio de hospedaje no escapan a estas necesidades de información y utilización, es por eso que en el presente trabajo se exponen los lineamientos que se deben tener presentes para auditar los Estados Financieros que para efectos del tema es una forma o modelo a aplicar en una empresa dedicada a esta actividad.