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tesis de grado
La actual investigación se ha desarrollado con el objetivo de implementar un sistema de control interno en el área de compras con la finalidad de mejorar la gestión financiera de la empresa Aerolínea del Caribe Perú S.A.C. La metodología aplicada es no descriptiva y la herramienta utilizada fue encuestas, la población fue de 15 personas. El estudio efectuado mediante esta investigación ayudara a que la empresa minimice los riesgos de errores, omisiones o fraude en el área de compras; en consecuencia, se optó por implementar un Sistema de Control Interno (COSO III) en el área de compras como iniciativa de mejora, en el que consideramos a todo el persona que está involucrado de forma directa o indirectamente en el proceso de compras sin importar estatus jerárquico, establecimos políticas, identificamos riesgos potenciales de la compañía a lo largo del flujo de proceso del ...
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tesis de grado
En el presente trabajo expondremos sobre el “Control interno en el área del almacén y su relación en la gestión administrativa en la empresa Caribe Perú S.A.C en el año 2016”, que tiene como misión comprobar la importancia de implementación de un Sistema de Control Interno el cual facilite la gestión administrativa, minimizando los riesgos de errores, omisiones o fraudes de la empresa, la cual se encuentra en el sector de transporte de carga aérea en la provincia constitucional del Callao del periodo 2016. El análisis que se realizó a la empresa de transporte de carga aérea que presentamos, tiene como objetivo primordial optimizar e implementar un sistema de control interno, a través de las recomendaciones que realizamos las cuales ayuden a mitigar y reducir los riesgos, los cuales se detallaran en los próximos cuatro capítulos. En el primer capítulo, Planteamiento d...