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tesis de maestría
La presente investigación estuvo orientada a demostrar el objetivo general que, la auditoría interna incide en la gestión del buen gobierno corporativo de las cooperativas de ahorro y crédito de Lima metropolitana en los periodos del 2019 al 2022, teniendo en cuenta a los directivos, gerentes, auditores, jefes de riesgos y contadores de 38 cooperativas de este sector financiero, buscando resaltar la importancia de las labores y actividades de las unidades de auditoría interna y el rol que desempeñan, así como la responsabilidad en los servicios de aseguramiento y consulta con el propósito de generar desarrollo y valor a los órganos de gobierno. Por el cual se utilizó el método descriptivo, estadístico y analítico, empleando como habilidad de cosecha de información el sondeo y aplicando la herramienta el cuestionario, aplicando el método estadístico del chi-cuadrado, tenie...