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Evaluación del sistema de control interno en el área de abastecimiento en la municipalidad provincial de Pachitea - Huánuco - 2018

Descripción del Articulo

La investigación es de nivel descriptivo con un diseño de investigación del tipo no experimental porque tiene por finalidad de evaluar el control Interno y en el Área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Pachitea durante el Año 2018. Cuyo objetivos es: Evaluar el sistema de control in...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Postillo Tolentino, Asusena, Ramos Alvarado, Jaky Rocío, Aquino Garay, Ruth Cleofe
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Repositorio:UNHEVAL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/4903
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13080/4903
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Control interno
Área de abastecimiento
Sistemas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02
Descripción
Sumario:La investigación es de nivel descriptivo con un diseño de investigación del tipo no experimental porque tiene por finalidad de evaluar el control Interno y en el Área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Pachitea durante el Año 2018. Cuyo objetivos es: Evaluar el sistema de control interno para identificar los riesgos potenciales y recomendar mejoras en la optimización de recursos en el Área de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Pachitea – Huánuco – 2018. Los métodos empleados fueron: el Método Deductivo, lo utilizamos para explicar el sistema de control interno mediante un análisis sistemático donde presentamos conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales para llegar a lo particular que es precisamente el buen uso y destino de los bienes del estado; el Método Inductivo, para impulsar al investigador a ponerse en contacto directo con la entidad en el proceso; el Método bibliográfico, que permitió recurrir a realizar investigaciones utilizando: libros, revistas, folletos, internet para conocer las teorías y avances del cuidado medioambiental en general. Finalmente se ha concluido que un adecuado control interno de los procesos que realiza la municipalidad en el área de abastecimiento conlleva a una gestión transparente, donde las inversiones que realiza la municipalidad se manejen de manera adecuada y no se sienta que la municipalidad realiza inversiones fraudulentas, por otra parte con estos resultados se infiere que un adecuado control interno conlleva a una optimización de recursos con una gestión administrativa adecuada.
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