Proceso de control interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Distrito de Yarinacocha 2014
Descripción del Articulo
Objetivo: Conocer el impacto de un Sistema de control Interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Del Distrito de Yarinacocha 2014 Método: Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados se utilizó la investigación Descriptiva (...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2015 |
| Institución: | Universidad Nacional Hermilio Valdizán |
| Repositorio: | UNHEVAL-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/1957 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13080/1957 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Control interno Auditoría https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 |
| Sumario: | Objetivo: Conocer el impacto de un Sistema de control Interno en el área de producción de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC. Del Distrito de Yarinacocha 2014 Método: Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados se utilizó la investigación Descriptiva (Descriptivo - Correlacional). Resultados Luego de haber concluido con la investigación y a los resultados obtenidos se puede determinar que la gestión del área de producción de la empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC, se relaciona con el sistema de control interno, alcanzando una efectividad de 0.51 Conclusiones:. Corrigiendo oportunamente los productos debido a las observaciones internas hechas por una autoevaluación o por observaciones externas hechas por los clientes; no solamente esperando la producción en cantidad sino en calidad; mejorando el precio de los productos. Así mismo se ha podido comprobar que el área de producción se relaciona significativamente con el control Interno de la Empresa Maderas Industriales y Laminadas SAC; ya que al culminar la investigación se verifico que la aplicación de procesos de control interne se aplicaban sin saber que lo hacían como era; el seguimiento del producto, documentación de los incidentes, mejoramiento del producto, como resultado de las autoevaluaciones internas y/o observaciones externas, llegando a un índice de aplicación de 0.77; tal como se puede ver en la tabla 7. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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