Propuesta de implementación de un control interno para mejorar el proceso de compras de la Empresa Inversiones y Servicios MADEVI S.A.C., Puente Piedra – 2018

Descripción del Articulo

El presente informe tiene como objetivo platear una propuesta para la implementación de un control interno para mejorar el proceso de compras de la Empresa inversiones y Servicios MADEVI S.A.C., Puente Piedra – 2018. El informe es de tipo descriptivo – propositivo porque permite conocer la problemát...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Solano Soto, Tabita Irma
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2018
Institución:Universidad Peruana Unión
Repositorio:UPEU-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upeu.edu.pe:20.500.12840/119
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Auditoría administrativa
Procesos del departamento de compras
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