Gestión del Sistema de Control interno en la toma de Decisiones de las Municipalidades distritales de la Provincia de Puno, 2015
Descripción del Articulo
Este trabajo de investigación me ha permitido mediante la aplicación del cuestionario de control interno dirigido a las Autoridades , Gerentes y Sub gerencias y Servidores Administrativos de los Gobiernos Locales de la Provincia de Puno, analizar adecuadamente la implementación y funcionamiento de l...
Autor: | |
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Formato: | tesis de maestría |
Fecha de Publicación: | 2015 |
Institución: | Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez |
Repositorio: | UANCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.uancv.edu.pe:UANCV/445 |
Enlace del recurso: | http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/445 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Sistema de Control Interno Toma de Decisiones |
Sumario: | Este trabajo de investigación me ha permitido mediante la aplicación del cuestionario de control interno dirigido a las Autoridades , Gerentes y Sub gerencias y Servidores Administrativos de los Gobiernos Locales de la Provincia de Puno, analizar adecuadamente la implementación y funcionamiento de las Normas de Control Interno, como resultado de la evaluación efectuada, se obtuvo una apreciación general de que el nivel de implementación de la Estructura de Control Interno y su funcionamiento es DEFICIENTE Y NOSE CUMPLE afirman el 34. 21%, el 24.27% manifiestan que SI CUMPLEN EN FORMA INSUFICIENTE y solo indican que SI CUMPLEN EN FORMA ACEPTABLE el 9.31% y finalmente manifiestan, SI CUMPLE EN MAYOR GRADO apenas el 3.56%. Estas afirmaciones nos hace dilucidar que los gobiernos locales en la Provincia de Puno, no cuentan con un Sistema de Control Interno sólido y vienen desarrollando sus actividades y operaciones de gestión con el uso y aplicación de controles internos tradicionales, también se evidencia que las autoridades y gerencias no muestran interés de apoyar a la implementación y funcionamiento de control interno para lograr buenos resultados con eficiencia, eficacia a través de la Implementación y funcionamiento del control interno, control interno a nivel institucional y control interno a nivel procesos. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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