Incidencia del Control Interno en los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Puno, 2016.

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Tesis se denomina: “Incidencia del Control Interno en los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Puno, 2016”; tiene como objetivo analizar y mejorar el sistema de control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de las Uni...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Chavez Aliaga, Wilmer Jorge
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez
Repositorio:UANCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uancv.edu.pe:UANCV/5315
Enlace del recurso:http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5315
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Contrataciones y adquisiciones, control interno y procesos de selección.
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dc.description.abstract.es_ES.fl_txt_mv Tesis se denomina: “Incidencia del Control Interno en los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Puno, 2016”; tiene como objetivo analizar y mejorar el sistema de control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Puno, 2016, así como verificar sus procesos y confiabilidad de acuerdo a sus funciones establecidas en sus instrumentos de gestión cuya finalidad es brindar servicios a la población, asimismo, recomendar a los funcionarios de la municipalidad las acciones correctivas que deben implementar para optimizar los servicios y disminuir riesgos, irregularidades y negligencias en las prestaciones de servicios que brinda a la sociedad. “Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco legal de las contrataciones las Unidades Ejecutoras del Sector Salud, cuyos procedimientos son realizados por las Oficinas Logística de las Unidades Ejecutorias el Sector Salud, también se investigaron los conceptos teóricos de procesos de contrataciones y adquisiciones, control interno, conjuntamente con el análisis de los expedientes de contratación, con la finalidad de determinar las carencias y deficiencias en los procesos de contrataciones y adquisiciones con el objetivo de propiciar la adopción de lineamientos de mejoras en la aplicación de criterios básicos de eficiencia, eficacia, economía y legalidad que realiza el Página 9 de 182 v sector público en los procesos de adquisiciones y contrataciones” (Alvarado, 2014). “Mediante entrevistas y encuestas se tiene como resultado principal que efectivamente el Control Interno influye en los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones. Sin embargo, existe un marco de control normativo emitido por la Contraloría General de la Republica en el año 2006, disponiendo la implementación del Sistema de Control Interno basado en el modelo COSO, es de resaltar que los controles internos en las Unidades Ejecutorias el Sector Salud, aún no han sido implementados haciendo caso omiso a dicha disposición por parte de los funcionarios responsables. En este sentido, aumenta el riesgo de las actividades realizadas de tal modo que influyan negativamente sus operaciones comprometiendo sus recursos y poniendo en riesgo el resultado de los servicios a la sociedad” (Ancco, 2014).
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