Control Interno para la Mejora de la Gestión de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú- 2018

  • Descripción del artículo
  • El presente trabajo de investigación asumió como objeto de estudio las actividades que serealizanenlaOficinadeTesoreríadelaMunicipalidadDistritaldeMonsefúaefectosdeevaluarla incidencia del control interno que viene implementando se en la referida municipalidad y su efectividad respecto de aplicación...

    Full description

Main Author: Sánchez Gamarra, Socorro del Pilar
Format: Tesis de maestría
Language: spa
Published: 2018
Subjects:
Online Access: http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/31848
Summary:El presente trabajo de investigación asumió como objeto de estudio las actividades que serealizanenlaOficinadeTesoreríadelaMunicipalidadDistritaldeMonsefúaefectosdeevaluarla incidencia del control interno que viene implementando se en la referida municipalidad y su efectividad respecto de aplicación en sus diversas áreas. Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de Monsefú no cuenta con un Órgano de Control Institucional dentro de su estructura organizacional, sin perjuiciodeello,sehaconstituidounComitédeControlInternoenelmarcode las normas que regulan la implementación de los Sistemas de Control Interno(SCI)en las entidades del Estado. Al respecto, latransparenciaylacorrecciónenelusodelosrecursospúblicosresultavitalparaelefectivocumplimientode los objetivos de la Municipalidad Distrital de Monsefú, por lo que el presente trabajo partió por identificar las actividades que se realizan en la Oficina de Tesorería, procediendo posteriormente mediante encuestas aevaluardeterminadassituacionescríticasdelagestiónadministrativaqueallíse lleva a cabo, así como la percepción respecto de la efectividad del control interno que se viene aplicando. Teniendo en cuenta los resultados de la referida evaluación, y con el propósito de aportar para la mejora de la gestión de la referida oficina, proponemos medidas con el objetivo de optimizar los resultados que se buscan a través de la internalización del control interno como parte de sus actividades. Cabe señalar que el control internoesunapositivayeficazherramientaqueesutilizadaparaprevenir,enfrentar y/o reducir los riesgos asociados a las deficiencias propias de la gestión pública esta tal ya los actos de corrupción que imperan en la Administración Pública, por lo que considero que una efectiva aplicación del control interno contribuirá decididamente al establecimiento de una cultura de control que redundará en una correcta administración y resguardo de los recursos económicos que gestiona la Municipalidad Distrital de Monsefú, en beneficio de sus ciudadanos.

Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).